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老師,因為減免沖上月已計提稅費是這樣處理嗎“借:應交稅費——增值稅減免 貸:應交稅費——未交增值稅”計提的附加費,做對應的紅字沖回可以嗎?
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2016-07-27
老師,我們企業(yè)之前的會計都是借記應交稅費應交增值稅,貸記銀行存款,導致應交稅費應交增值稅這個科目一直在變大,也沒有結轉增值稅,這個會有問題嗎?我是按照他那樣繼續(xù)做下去嗎?
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2024-07-27
更正申報增值稅,有抵扣不用交增值稅,有滯納金嗎
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2019-08-03
什么是增值稅?增值稅的稅款是要上交給國家的嗎
1/6786
2019-11-04
為什么購入材料的增值稅不算入應交納的增值稅
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2022-04-04
自然人代開增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
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2020-04-02
繳納稅金時: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 或可以這樣寫嗎? 借:應交稅費—應交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2022-03-11
老師,你好!9月結轉增值稅的時候最后一個分錄借應交稅費_增值稅(轉出未交增值稅),貸方應交稅費-未交增值稅。就到這里嗎?然后10月初申報繳稅后在做借方應交稅費-未交增值稅貸方銀行存款,是這樣嗎?那9月的資產負債表上面應交稅費是有貸方余額的,這樣做對嗎?謝謝!
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2019-09-29
4月申報3月的稅,需要做轉出未交-增值稅是不是應該是1442.35元?3月銷項稅額16738.5減3月認證抵扣進項稅額14476.15=2262.35元,但我抵減了820元,3月應交增值稅是1442.353月賬已經做了:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 820 貸:管理費用-開辦費我是不是再做一筆:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1442.35
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2017-04-08
:申報增值稅時,8月應交稅費-應交增值稅的余額在借,即8月申報納稅為0,但是公司的會計卻在表四里將預交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了,其實是沒有抵減的,因為應交增值稅余額在借方。請問:今后應交增值稅余額在貸方時,即在真正需要交稅,這已抵減而實際未抵減的30萬元預交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
銷項稅減去進項稅,加上轉出未交增值稅嗎
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2019-05-30
上個月時納稅輔導期最后一個月,增值稅專票入賬還沒認證,做了“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”這個可以下個月調整分錄嗎?怎么調比較好?
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2017-07-20
銷項稅貸方781333.47、進項稅借方773775.96 有留抵20359.18。減免稅借方440,轉出未交增值稅借方27456.69!老師,請幫忙寫個結轉的分錄!主要是不平,差20!11月有沖減減免稅20,之前是460!增值稅申報表里的應納稅額減征額(畫起來的)得填入—20吧?我上月沒填,這個月申報的時候我填上可以么
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2020-12-31
銷項稅是14萬,上期留抵7.5萬,本月留底6.5萬。老師說要從轉出未交增值稅做分錄,搞不懂要怎么做。
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2019-11-15
老師,我公司在19年增值稅沒有計提,直接繳納的增值稅29.39元(借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款),導致現(xiàn)在增值稅是負數(shù),現(xiàn)在想在21.3月補計提增值稅,分錄該怎么寫呢?
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2021-03-23
請問轉出未交增值稅的會計分錄是怎樣的呢?
2/675
2020-05-04
老師好,增值稅需要計提嗎?計提增值稅怎么做分錄呢?銀行扣款的時候我直接。 借,應交稅費._未交增值稅,,貸,銀行存款
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2022-01-07
請問老師,上月 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額比實際繳納增值稅額多了0.01,怎么處理?
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2016-10-19
您好,請問我這個月計提增值稅發(fā)現(xiàn)我的應交稅費,應交增值稅科目余額多出來兩分錢,是因為我這個月匯總了一下我本年的銷項稅額,發(fā)現(xiàn)對不上,就調了一下,然后導致現(xiàn)在應交增值稅余額多出來兩份錢,這個我應該怎么調啊
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2022-05-31
老師,您好,一般納稅人甲公司從小規(guī)模納稅人乙公司購買蘋果,金額10000,稅額300,取得了專用發(fā)票,用于加工蘋果醋,借:原材料-蘋果 9300 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1000 貸:銀行存款 10300 這樣對嗎,增值稅附表二怎么填列呢?
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2021-05-11