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開給供方的紅字增值稅信息表明細(xì)開錯了,對方要求重開,該怎么處理呢?
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2017-06-19
老師好,增值稅各明細(xì)科目什么時候才合并呢?如何合并?
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2019-06-17
請問老師,小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬,免增值稅該怎么做賬?之前是,借:銀行貸款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,免增值稅的話“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?
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2020-03-12
銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,加上轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-05-30
上個月時納稅輔導(dǎo)期最后一個月,增值稅專票入賬還沒認(rèn)證,做了“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”這個可以下個月調(diào)整分錄嗎?怎么調(diào)比較好?
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2017-07-20
銷項(xiàng)稅貸方781333.47、進(jìn)項(xiàng)稅借方773775.96 有留抵20359.18。減免稅借方440,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方27456.69!老師,請幫忙寫個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄!主要是不平,差20!11月有沖減減免稅20,之前是460!增值稅申報(bào)表里的應(yīng)納稅額減征額(畫起來的)得填入—20吧?我上月沒填,這個月申報(bào)的時候我填上可以么
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2020-12-31
銷項(xiàng)稅是14萬,上期留抵7.5萬,本月留底6.5萬。老師說要從轉(zhuǎn)出未交增值稅做分錄,搞不懂要怎么做。
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2019-11-15
老師,我公司在19年增值稅沒有計(jì)提,直接繳納的增值稅29.39元(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅是負(fù)數(shù),現(xiàn)在想在21.3月補(bǔ)計(jì)提增值稅,分錄該怎么寫呢?
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2021-03-23
請問轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計(jì)分錄是怎樣的呢?
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2020-05-04
老師好,增值稅需要計(jì)提嗎?計(jì)提增值稅怎么做分錄呢?銀行扣款的時候我直接。 借,應(yīng)交稅費(fèi)._未交增值稅,,貸,銀行存款
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2022-01-07
請問老師,上月 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額比實(shí)際繳納增值稅額多了0.01,怎么處理?
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2016-10-19
您好,請問我這個月計(jì)提增值稅發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅科目余額多出來兩分錢,是因?yàn)槲疫@個月匯總了一下我本年的銷項(xiàng)稅額,發(fā)現(xiàn)對不上,就調(diào)了一下,然后導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交增值稅余額多出來兩份錢,這個我應(yīng)該怎么調(diào)啊
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2022-05-31
老師,您好,一般納稅人甲公司從小規(guī)模納稅人乙公司購買蘋果,金額10000,稅額300,取得了專用發(fā)票,用于加工蘋果醋,借:原材料-蘋果 9300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1000 貸:銀行存款 10300 這樣對嗎,增值稅附表二怎么填列呢?
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2021-05-11
您好,老師,請問,內(nèi)賬平常賬務(wù)處理不核算稅,那到了月末是不是也不用計(jì)提增值稅和附加稅,等下月扣費(fèi)的時候直接就計(jì)入費(fèi)用中?還是說月末的時候根據(jù)外賬那邊核算的增值稅數(shù)據(jù),做一筆計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
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2019-09-28
上月份的增值稅次月份繳納,做賬科目是“借增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸銀行存款”有問題嗎
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2018-09-13
銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。月末結(jié)轉(zhuǎn)以后有余額嗎?
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2019-06-19
賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方余額和 季度申報(bào)增值稅本期應(yīng)交稅額不一致正常嗎 差個幾十塊
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2020-07-15
月末,進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅的差額是放到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里,那這個差額需要做憑證體現(xiàn)出來嗎?
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2020-01-13
#提問#對外捐贈無形資產(chǎn),這個視同銷售的話,增值稅稅率是多少?貸方的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅是不是等于無形資產(chǎn)的公允價值*稅率?
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2020-04-22
老師,去年因?yàn)槎愄栧e誤增值稅發(fā)票沒有抵扣認(rèn)證,當(dāng)時直接做進(jìn)了費(fèi)用,今年收到新的發(fā)票,可以做借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅 貸管理費(fèi)用嗎
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2021-01-17