国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,請問應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額在借方,有沒有關(guān)系,期末需要做賬務(wù)處理嗎?掛在賬上對企業(yè)有沒有影響
1/590
2020-05-07
年末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅進(jìn)項稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有一個稅盤280,分錄怎么轉(zhuǎn)?
2/1105
2020-03-23
您好!老師!我剛接手一家小規(guī)模的賬,它們提交給我的科目余額表上,應(yīng)交增值稅那欄期末余額貸方是負(fù)數(shù),是什么意思呢?
1/120
2024-01-14
老師好,小規(guī)模,21年返還的個稅代扣手續(xù)費(fèi)5000元,分錄:借 銀存 5000 貸 營業(yè)外收入 4500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 50 因是小規(guī)模,季度未超45萬,免增值稅,請問是否應(yīng)做:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 50 貸 營業(yè)外收入 50 謝回復(fù)!
6/337
2022-03-06
銷項稅跟進(jìn)項稅必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎?必須結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
1/3662
2019-01-05
就是經(jīng)濟(jì)普中應(yīng)交增值稅應(yīng)該看科目余額表中哪一項
1/299
2024-01-15
剛成立公司由于購買固定資產(chǎn),進(jìn)項很大,一直可以留抵到明年,但是本月我銷項大于進(jìn)項,但是留底又很大,月底我還做轉(zhuǎn)出未交增值稅這一分錄嗎
1/1332
2015-12-28
年初的轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額如何賬務(wù)處理
1/1913
2020-01-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方即銷項額大于進(jìn)項額,那么借貸分別是?
1/868
2020-03-11
12月份還有留底稅額,進(jìn)項大于銷項,可是忘了將進(jìn)項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了,已結(jié)賬,現(xiàn)在改怎么調(diào)整?
1/1173
2019-01-17
一般納稅人,未交增值稅科目余額與實際金額不符,實際上已經(jīng)繳納了,該怎么調(diào)整。
1/754
2023-09-20
第一步先計入管理費(fèi)用,等有要減免稅時再結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免。
2/1502
2018-08-22
老師好,我現(xiàn)在對賬,應(yīng)交增值稅余額照實際的少了36.2元,我應(yīng)該怎么調(diào)做什么分錄調(diào)一下賬。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅36.42,貸:庫存現(xiàn)金36.42,行嗎
1/584
2019-09-18
老師,我們是一般納稅人,2019年的增值稅是2020年1月份交的,這個有影響嗎,我現(xiàn)在結(jié)賬2019年的賬,顯示應(yīng)交增值稅-未交增值稅有余額
1/534
2020-02-27
支付的稅控盤維護(hù)費(fèi),當(dāng)月抵扣,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅當(dāng)中嗎
1/5236
2020-06-09
應(yīng)稅稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅,這個科目的余額是怎么來的呢?如果當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額是10萬,我待抵扣科目余額只有6萬,那我還需要勾選系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票4萬,對嗎?如果我勾選系統(tǒng)選了5萬的話,那多出來的1萬是不是還要放在待抵扣進(jìn)項稅科目?還有應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個科目是什么作用?
1/676
2021-11-05
老師,增值稅專票的發(fā)票聯(lián)附在付款單后面(借:開發(fā)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,貸:銀行存款),抵扣聯(lián)附在哪里,
1/1016
2017-06-30
請問當(dāng)月有開發(fā)票,都要轉(zhuǎn)出未交增值稅對嗎?城建稅要計提嗎。還是繳納時再計提?
1/1250
2019-10-22
各位老師好,請問進(jìn)項稅和銷項稅月末可以有余額嗎?必須做轉(zhuǎn)出未交增值稅處理嗎?
1/1027
2016-09-02
請問老師,報銷購買的辦公用品平且收到了增值稅發(fā)票,需不需要借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅項目,謝謝
1/1013
2016-11-02
添加到桌面