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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-06 19:45

你好,學(xué)員,這個是可以的

文竹 追問

2022-03-06 20:28

好的,謝謝老師。另,21年企業(yè)虧損,未用賬上盈余公積去抵。而且21年二季度還預(yù)交了所得稅,現(xiàn)在匯算清繳,如不想退稅,僅調(diào)增費(fèi)用就行嗎?無成本。如果退稅呢?在虧損的狀況下如何做匯算清繳?

冉老師 解答

2022-03-06 20:29

如不想退稅,僅調(diào)增費(fèi)用就行

文竹 追問

2022-03-06 20:37

也就是可以將真實(shí)的費(fèi)用票,歸入調(diào)增項(xiàng)目。將去年歸入一次性的固定資產(chǎn),將今年的賬上累計折舊也進(jìn)行調(diào)增?謝老師回復(fù)。

冉老師 解答

2022-03-06 20:41

也就是可以將真實(shí)的費(fèi)用票,歸入調(diào)增項(xiàng)目

冉老師 解答

2022-03-06 20:41

將去年歸入一次性的固定資產(chǎn),將今年的賬上累計折舊也進(jìn)行調(diào)增

文竹 追問

2022-03-06 20:47

謝謝老師,還有一點(diǎn),是剛發(fā)現(xiàn)的,20年的企業(yè)所得稅,我好像沒在21的匯算清繳中扣除調(diào)增,怎么辦?今年匯算,21年預(yù)交的所得稅我該怎么操作?謝老師

冉老師 解答

2022-03-06 20:51

你好,學(xué)員,這個匯算清繳是利潤總額的基礎(chǔ)上納稅調(diào)整的,與所得稅科目沒有關(guān)系的

文竹 追問

2022-03-06 20:56

謝謝老師。

冉老師 解答

2022-03-06 20:56

不客氣,祝你周末愉快,學(xué)員

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相關(guān)問題討論
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好!小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
你好,是的,是這樣的,您的處理是對的
2020-03-08 11:35:34
您好 季度末確定不需要繳納增值稅的時候做這筆分錄
2019-03-26 17:12:24
可以不用 直接銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-04-29 14:09:24
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