
請問老師,報(bào)銷購買的辦公用品平且收到了增值稅發(fā)票,需不需要借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅項(xiàng)目,謝謝
答: 你好,一般納稅人的話可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
提問:本公司收到一張辦公用品的專用增值稅發(fā)票:金額是1482.76,稅額是237.24,當(dāng)中有15元因?yàn)槭菃T工福利的勞保用品所以要轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄如下:借: 管理費(fèi)-辦公用品1482.76 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額237.24 貸: 銀行存款 1720借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 15 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 15或:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 1482.76 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 15 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 222.24貸:銀行存款
答: 同學(xué) 你好 收到增值稅發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄如下: 借: 管理費(fèi)-辦公用品1482.76 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額237.24 貸: 銀行存款 1720 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用——辦公用品 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 15
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) -轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) -應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
答: 同學(xué)你好,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。

