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所得稅年報時,利潤分配表中,凈利潤和年末未分配利潤的數(shù)字,是不是都填利潤表中:凈利潤的數(shù)字?
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2018-05-18
老師,可以問你一個問題么?假如我們年末的時候需要把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,假如本年利潤在貸方就是盈利的,在年末結(jié)轉(zhuǎn)到下一年利潤時,就是結(jié)轉(zhuǎn)到借方的利潤分配-未分配利潤,假如在借方就是虧損的,那么在年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,是不是結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的管理費用科目?
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2022-03-30
11月利潤表是盈利25449.48 我10月做了個分錄 借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付股利 是不是這個分錄做錯了? 怎么我本年利潤科目里的余額和我11月利潤表的余額對不上呢?怎么回事?
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2019-12-05
老師 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)等于利潤分配表中的未分配利潤本年累計數(shù)嗎?
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2016-12-02
年底結(jié)賬完畢后,利潤分配未分配利潤是不是就等于 資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤年末數(shù)?
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2017-01-12
資產(chǎn)負(fù)債表里面“未分配利潤”年末余額和利潤分配表里面最后的“未分配利潤”金額不一致
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2019-05-23
老師,公司注銷,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤是4000,個稅按照什么稅率交啊?
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2018-10-29
購買固定資產(chǎn),沒有交全費用,進項稅額和待抵扣進項稅額怎么分配呢
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2019-10-27
控股公司收到子公司的利潤分配,股東需要交什么稅呢,稅率是多少呢?
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2020-04-15
外商獨資企業(yè)的投資者為外籍個人,在分配利潤時需交個人所得稅嗎? 
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2019-07-22
老師成本2個月多出那老不交增值稅也不好,那留抵怎么分配比較好!
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2019-10-08
請問我們在電子稅務(wù)局申報繳納社保,是交給稅務(wù)局嗎?具體怎么分配?
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2022-03-11
12月底的會計報表,資產(chǎn)負(fù)債率里面的未分配利潤期末數(shù)不等于未分配利潤年初數(shù)+凈利潤的本年累計數(shù),是因為什么呢?現(xiàn)在我們的報表上資產(chǎn)負(fù)債率里面的未分配利潤期末數(shù)等于未分配利潤年初數(shù)+凈利潤的本年累計數(shù)—提取的法定盈余公積,是因為什么呢?我們的報表是不是有問題?
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2019-01-14
二、匯算清繳 (企業(yè)應(yīng)補繳稅額) 1.計提年度企業(yè)所得稅時,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅(用全年應(yīng)交所得稅-已預(yù)交稅額=正數(shù)<代表企業(yè)應(yīng)補繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3.調(diào)整未分配利潤時,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 假設(shè)匯算清繳2019年度的企業(yè)所得稅,上面計提、繳納和調(diào)整是在2020年度做的分錄嗎?
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2020-03-02
我19年年末做最后一筆分錄,借:利潤分配-未分配利潤 56077.35 貸:本年利潤 56077.35 而利潤表凈利潤本年累計為-21173.83 20年年末最后一筆也做錯了,借:利潤分配-未分配利潤 44625.94 貸:本年利潤 44625.94 而利潤表的凈利潤累計數(shù)為11451.41 所以現(xiàn)在利潤表的金額和余額調(diào)節(jié)表相差:90980.87=34903.52+44625.94+11451.41 21年利潤表凈利潤本年累計為:13814.84 請幫幫我,告訴我21年現(xiàn)在最后一筆該如何做
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2022-03-23
我結(jié)轉(zhuǎn)收入后本年利潤貸方是184320,結(jié)轉(zhuǎn)成本,費用之后本年利潤貸方是195458.85然后后面一筆分錄是不是應(yīng)該做借:利潤分配-未分配利潤 11138.85貸:本年利潤 11138.85
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2017-04-27
年末結(jié)賬后,需要做一筆分錄。借:本年利潤貸:利潤分配——未分配利潤這個本年利潤的數(shù),在報表上沒有顯示。該填寫哪一個數(shù)。是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的未分配利潤數(shù):246,400.17還是利潤表上的利潤總額數(shù):240,331.57還是利潤分配表上的未分配利潤數(shù): 10503.43
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2019-01-15
公司股東發(fā)股利的時候,股東的借支,社保,等其他費用,用股東股利扣了之后再用銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)股利的,這個應(yīng)該怎樣做賬?我這樣做的借:利潤分配 -未分配利潤,貸:應(yīng)付股利:借應(yīng)付股利,貸:銀行存款。我這樣做了之后,股利應(yīng)該為0才對,但是我的股利并不為0,那么我應(yīng)該怎么沖賬比較好呢??或者怎么做比較好??
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2017-02-22
我們要將以前利潤分配-未分配利潤轉(zhuǎn)增公司注冊資本,要先請示集團公司,想請你幫我擬一份請示報告 老師你好 這個應(yīng)該怎么做[鮮花]
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2018-08-31
老師,制造費用分配率怎么算?
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2021-09-17
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