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公司購(gòu)買(mǎi)下午茶,分錄 直接進(jìn)費(fèi)用:借:管理費(fèi)用--福利 貸:銀行存款 還是:計(jì)提:借:應(yīng)付職工薪酬--福利 貸:管理費(fèi)用--福利 發(fā)放:借:管理費(fèi)用--福利 貸:銀行存款 應(yīng)該做哪一種分錄
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2019-06-01
軟件開(kāi)發(fā)公司人員工資如果要計(jì)入成本,具體怎么做?以前一直是本月計(jì)提管理費(fèi)用-員工工資貸:應(yīng)付職工薪酬 下月發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果計(jì)入成本是不是很麻煩還要把管理人員工資提出來(lái),具體分錄怎么做?
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2017-06-06
老師,在超市購(gòu)買(mǎi)的洗衣液、沐浴露之類(lèi)的生活用品,然后發(fā)放給員工,需要做一筆計(jì)提費(fèi)用嗎?借:管理費(fèi)用-員工福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-員工福利費(fèi),報(bào)銷(xiāo)時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-員工福利費(fèi),貸:銀行存款?
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2021-11-29
老師,上個(gè)月憑證做錯(cuò)了,借:管理費(fèi)用~福利費(fèi) 208.5 進(jìn)項(xiàng)10 貸:應(yīng)付職工薪酬208.5 銀行存款10(將稅金用銀行存款直接付了,這個(gè)月怎么調(diào)?。?,謝謝
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2019-08-12
為什么還要加個(gè)應(yīng)付職工薪酬——職工福利,來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)?而不是直接 借:管理費(fèi)用——職工費(fèi)用 貸:銀行存款
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2016-07-01
老師:你好!我們公司的社保和公積金的個(gè)人部分都是由單位承擔(dān)的,個(gè)人不需要支付。之前做賬的時(shí)候我就把個(gè)人的部分也都進(jìn)到管理費(fèi)用里。現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這么做是錯(cuò)的,應(yīng)該怎么調(diào)賬?分錄怎么做?謝謝! 之前每個(gè)月月末計(jì)提 借:管理費(fèi)用-社保 管理費(fèi)用-職工薪酬 管理費(fèi)用-住房公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 繳納的時(shí)候是借:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 貸:銀行存款
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2020-07-10
請(qǐng)問(wèn)工傷保險(xiǎn)退費(fèi)50元,原繳計(jì)提,借管理費(fèi)用\工傷保險(xiǎn)50,貸,應(yīng)付職工薪酬\社保費(fèi)50,現(xiàn)享受退回政策,科目借,銀行存款50元,借,管理費(fèi)用\工傷保險(xiǎn)一50元,行嗎?有沒(méi)有完整的正確的分錄,我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)了一個(gè)小時(shí),也沒(méi)有回答正確,
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2020-04-01
公司雇傭的保潔人員,只是需要的時(shí)候才過(guò)來(lái),每次工作完成后就結(jié)算,這種是計(jì)入管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款嗎?需不需要過(guò)渡到應(yīng)付職工薪酬?
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2022-01-10
以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)發(fā)生的改良支出,支付租金時(shí)應(yīng)借記\"長(zhǎng)期待攤費(fèi)用\"科目,貸記\"銀行存款\"等科目。為什么不是管理費(fèi)用?
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2019-10-12
老師您好!2月交了社保(單位部分應(yīng)免交的)二月分錄是借:管理費(fèi)用一社保費(fèi)41325.44貸:應(yīng)付職工薪酬一養(yǎng)老41300 應(yīng)付職工薪酬一工傷25.44 交納時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬一養(yǎng)老41300 應(yīng)付職工薪酬一工傷25.44 貸:銀行存款41325.44 3月已全額退款 怎樣做分錄?
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2020-04-07
老師,原本科目應(yīng)該寫(xiě),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,然后借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,結(jié)果寫(xiě)成了,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這樣應(yīng)付職工薪酬就沒(méi)有數(shù)據(jù)了,請(qǐng)問(wèn)該怎么調(diào)整下,可以把數(shù)據(jù)調(diào)整過(guò)去呢?
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2020-07-07
繳納物業(yè)管理費(fèi),不是直接就借:管理費(fèi)用貸:銀行存款么 怎么還涉及一個(gè)應(yīng)交增值稅、
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2016-10-24
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 這里貸的銀行存款法人走的現(xiàn)金支付,未做銀行支付應(yīng)該貸什么科目
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2019-07-05
由于籌建期沒(méi)有會(huì)計(jì),股東對(duì)于買(mǎi)東西沒(méi)有要發(fā)票習(xí)慣,請(qǐng)問(wèn)這樣的收條,做憑證時(shí)可以這樣寫(xiě)么?借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)7000,固定資產(chǎn)-兒童樂(lè)園23000,固定資產(chǎn)-監(jiān)控設(shè)備4570,管理費(fèi)用-開(kāi)班費(fèi)50,貸:銀行存款34620
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2020-02-23
計(jì)提工資時(shí)已經(jīng)預(yù)發(fā)了點(diǎn),是這樣做賬嗎? 借:管理費(fèi)用 10 貸:應(yīng)付職工薪酬 10 借:應(yīng)付職工薪酬-預(yù)付 2 貸:銀行存款 2
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2021-07-02
7月份計(jì)提工資分錄:借:管理費(fèi)用-工資 100 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資100 8月份支付工資 分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 100.貸:銀行存款 101 這個(gè)差額怎么調(diào)整
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2024-09-25
這個(gè)是我們公司聚餐的餐費(fèi),我做賬是, 借:管理費(fèi)用_福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 但是這個(gè)錢(qián)是辦公室主任自己用微信支付的,我怎么附票據(jù)
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2019-09-11
繳納印花稅為什么是稅金及附加-印花稅,貸銀行存款,怎么不用管理費(fèi)用呢》
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2017-07-20
廠房地面瓷磚修補(bǔ)花費(fèi)1萬(wàn)元,做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,攤銷(xiāo)一年。借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸: 銀行存款 借:生產(chǎn)成本還是管理費(fèi)用? 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 月末或年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2016-12-09
老師請(qǐng)問(wèn)辭退福利,我直接借:管理費(fèi)用-辭退工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-辭退工資 還是借:管理費(fèi)用-辭退工資 貸:銀行存款就好了?
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2020-06-03