老師您好!2月交了社保(單位部分應免交的)二月分錄是借:管理費用一社保費41325.44貸:應付職工薪酬一養(yǎng)老41300 應付職工薪酬一工傷25.44 交納時借:應付職工薪酬一養(yǎng)老41300 應付職工薪酬一工傷25.44 貸:銀行存款41325.44 3月已全額退款 怎樣做分錄?

孝順的路人
于2020-04-07 23:05 發(fā)布 ??470次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
相關(guān)問題討論
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。
2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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