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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-11-29 16:59

福利費。福利費這樣處理對。

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-11-29 17:08

謝謝老師,如果是發(fā)放給工地的工人,是不是要計提到工程施工-間接費用-員工福利費,而不是計提到管理費用-員工福利費?

玲老師 解答

2021-11-29 17:12

。工地記工程施工里對勁。

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
同學(xué)你好 對的 這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
工會經(jīng)費分錄: 計提:借管理費用200元,貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費200元。 支付:借應(yīng)付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。 退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。 完成以上記賬后,工會經(jīng)費的流動處理結(jié)束,應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費和銀行存款的賬戶余額發(fā)生改變。
2023-03-14 19:56:56
這樣操作對嗎
2018-11-05 11:21:43
您好!計提的時候是管理費用-福利費。
2021-01-04 11:55:42
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