老師:你好!我們公司的社保和公積金的個(gè)人部分都是由單位承擔(dān)的,個(gè)人不需要支付。之前做賬的時(shí)候我就把個(gè)人的部分也都進(jìn)到管理費(fèi)用里?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這么做是錯(cuò)的,應(yīng)該怎么調(diào)賬?分錄怎么做?謝謝! 之前每個(gè)月月末計(jì)提 借:管理費(fèi)用-社保 管理費(fèi)用-職工薪酬 管理費(fèi)用-住房公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 繳納的時(shí)候是借:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 貸:銀行存款
A
于2020-07-10 15:53 發(fā)布 ??2759次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-07-10 15:58
你做的分錄可以,但是你要把個(gè)人應(yīng)承擔(dān)部分的金額多加在工資里申報(bào)個(gè)稅并做賬,不然企業(yè)不能稅前扣除,做分錄的時(shí)候個(gè)人和企業(yè)部分還得分開(kāi)。這樣說(shuō)明白嗎
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1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——個(gè)人部分
貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27

你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。
2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14

不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
2022-04-07 17:13:52

你好!這是福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
2019-07-13 11:23:44
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