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一般納稅人,廣告公司,不能開裝修費(fèi)是吧,可以去國(guó)稅貸開嗎,
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2017-08-17
老師,請(qǐng)問實(shí)務(wù)中,一般納稅人對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,這三個(gè)科目,是每個(gè)月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目么
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2020-04-27
一般納稅人公司購(gòu)買商品混凝土,對(duì)方開具13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,我能否開3%的增值稅專用發(fā)票出去
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2022-04-14
老師,那個(gè)收入總額超過500萬(wàn)的話就會(huì)認(rèn)定一般納稅人,是按月的收入還是年的總額?/}‘ ’我們是增值稅小規(guī)模營(yíng)改增的,這個(gè)收入是500萬(wàn)以上嗎?/?/jQuery111305743027694988996_1481163662726
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2016-12-08
老師您好,我想請(qǐng)問下,小規(guī)模納稅人變更為一般納稅人現(xiàn)在在網(wǎng)上申請(qǐng)需要填幾個(gè)表?是只要填“增值稅一般納稅人資格登記表“就可以了嗎?我在申請(qǐng)的時(shí)候提示說(shuō)要填“納稅人稅費(fèi)種認(rèn)定表”兩個(gè)我都提交了,但是“納稅人稅費(fèi)種認(rèn)定表”退回來(lái)了,請(qǐng)問是怎么回事呢?
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2021-01-20
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這個(gè)科目是只能出現(xiàn)在一般納稅人里面,小規(guī)模不能出現(xiàn)是嗎,應(yīng)交增值稅和未交增值稅都是分別適用于哪種情況啊
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2018-11-30
乙公司為增值稅一般納稅人,20191月1日購(gòu)入一項(xiàng)非專利技術(shù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2100萬(wàn)元,增值稅稅額為126萬(wàn)元,以銀行存款支付。為宣傳由該非專利技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品,發(fā)生廣告宣傳費(fèi)10萬(wàn)元。該非專利技術(shù)預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用直線法攤銷。不考慮其他因素,2019年6月30日該非專利技術(shù)的賬面價(jià)值為()萬(wàn)元。請(qǐng)問老師 這個(gè)怎么算
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2019-04-11
老師 想問下 公司是一般納稅人,公司購(gòu)買的購(gòu)物卡能要求開增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-09-09
我們是傳媒公司一般納稅人,收到買辦公用品的3%增值稅普通發(fā)票,可以抵扣嗎?
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2019-11-18
老師,一人有限公司,法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是同一個(gè)人嗎
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2019-07-19
想注冊(cè)一個(gè)工程機(jī)械租賃有限公司,增值稅稅率現(xiàn)在多少,是否可以直接注冊(cè)成為一般納稅人
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2020-07-21
、甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會(huì)議展覽服務(wù)和車輛停放服務(wù)。2021年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)提供住宿服務(wù),取得含增值稅銷售額954000元。(2)提供會(huì)議展覽服務(wù),取得含增值稅銷售額358704元。(3)購(gòu)進(jìn)一處房產(chǎn)用作辦公場(chǎng)所,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元。(4)上月購(gòu)進(jìn)一批低值易耗品因管理不善丟失,賬面成本11000元,該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng)稅額已申報(bào)抵扣。已知:生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)(租賃服務(wù)除外)增值稅稅率為6%,丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計(jì)算下列小題。(1)計(jì)算甲酒店當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額.(2)計(jì)算甲酒店當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額.第一問怎么算
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2023-12-12
某汽車制造公司為增值稅一般納稅人,2019年12月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售自產(chǎn)小汽車50輛,共取得不含增值稅的汽車價(jià)款5 000 000元。另向購(gòu)買方收取價(jià)外費(fèi)用45 200元。 (2)銷售自產(chǎn)輪胎取得的含增值稅銷售額508 500元。 (3)購(gòu)進(jìn)各種生產(chǎn)用原材料,從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額合計(jì)為700 000元,支付運(yùn)輸公司(一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅運(yùn)費(fèi)30 000元,增值稅2 700元。 12月初,該公司增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額為3300元;小汽車適用的消費(fèi)稅稅率為5%;交通運(yùn)輸業(yè)適用的增值稅稅率為9%;銷售小汽車、輪胎適用的增值稅稅率為13%。 根據(jù)上述資料回答下列問題: (1)該汽車制造公司2019年2月銷售輪胎需要繳納消費(fèi)稅嗎? (2)計(jì)算當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額; (3)計(jì)算當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額; (4)計(jì)算當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額; (5)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
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2022-12-06
某汽車制造公司為增值稅一般納稅人,2019年12月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售自產(chǎn)小汽車50輛,共取得不含增值稅的汽車價(jià)款5 000 000元。另向購(gòu)買方收取價(jià)外費(fèi)用45 200元。 (2)銷售自產(chǎn)輪胎取得的含增值稅銷售額508 500元。 (3)購(gòu)進(jìn)各種生產(chǎn)用原材料,從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額合計(jì)為700 000元,支付運(yùn)輸公司(一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅運(yùn)費(fèi)30 000元,增值稅2 700元。 12月初,該公司增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額為3300元;小汽車適用的消費(fèi)稅稅率為5%;交通運(yùn)輸業(yè)適用的增值稅稅率為9%;銷售小汽車、輪胎適用的增值稅稅率為13%。 根據(jù)上述資料回答下列問題: (1)該汽車制造公司2019年2月銷售輪胎需要繳納消費(fèi)稅嗎? (2)計(jì)算當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額; (3)計(jì)算當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額; (4)計(jì)算當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額; (5)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
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2023-03-06
老師您好,請(qǐng)問一般納稅人出售不動(dòng)產(chǎn)的話增值稅怎么計(jì)算,一般計(jì)稅法9%的稅率銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還有那個(gè)土地增值稅怎么計(jì)算?如果賣給個(gè)人進(jìn)項(xiàng)就沒法抵扣了是嗎?
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2020-04-18
一般納稅人市政工程公司取得苗木免稅的增值稅普通發(fā)票可以抵稅嗎?
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2017-12-28
公司是一般納稅人,轉(zhuǎn)讓汽車時(shí)繳納的增值稅是按17%計(jì)提銷項(xiàng)稅嗎?謝謝
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2016-12-23
公司先為一般納稅人,系統(tǒng)有留抵稅額和未抵扣認(rèn)證的增值稅專票,現(xiàn)轉(zhuǎn)為了小規(guī)模納稅人,如果再轉(zhuǎn)為了一般納稅人,未抵扣的認(rèn)證的專票還能用嗎?留抵稅額是不是沒有了?
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2021-02-03
一般納稅人,貿(mào)易公司,增值稅的稅負(fù)率是多少,企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少
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2023-04-10
我們買的產(chǎn)品是技術(shù),對(duì)方給我們開3個(gè)點(diǎn)(他們有優(yōu)惠)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去,需要給客戶開13個(gè)點(diǎn)稅的票,這種問題怎么處理,稅金太高了
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2019-05-30