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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-27 14:53

是的,月末按下面截圖結(jié)轉(zhuǎn)

明天和意外 追問

2020-04-27 14:56

我們公司進(jìn)項、銷項、都是有余額的   跨年也沒有結(jié)轉(zhuǎn), 不結(jié)轉(zhuǎn)也可以的么

maize老師 解答

2020-04-27 15:01

現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)吧,根據(jù)之前學(xué)員反饋不結(jié)轉(zhuǎn)最后對不上了

明天和意外 追問

2020-04-27 15:08

按照正常的  最好每月都結(jié)轉(zhuǎn)一次是么,每月把進(jìn)項、銷項、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這些科目結(jié)平是么   如果不需要繳納增值稅的,就是轉(zhuǎn)出未交增值稅是留抵金額是么

maize老師 解答

2020-04-27 15:20

是的,是的,是的,是的,

明天和意外 追問

2020-04-27 15:21

好的  謝謝老師的耐心回答

maize老師 解答

2020-04-27 15:23

我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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