企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調(diào)為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

老師一般納稅人期末,應(yīng)交稅費有增值稅額,是不是應(yīng)該這樣做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅下月交納:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸:銀行存款當(dāng)月交納借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金貸:銀行存款同時還得做一個借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金
答: 同學(xué)你好 是這樣做的
一般納稅人,增值稅銷項稅額和進(jìn)項稅額都需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,還是直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人購貨計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),銷售計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),月末是否結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)至未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?
答: 有增值稅要交就要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄


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2018-11-30 16:41
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