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請問,10個員工報銷,然而是把所有報銷款匯款,打給一個人(甲),報銷40000元,錢已經匯給那個人了,但后來發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請問,我在做賬時,是這樣嗎?做10筆,借:費用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費用1000,貸:其他應收款--甲。
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2020-04-23
老師,請問下我2022年的福利費金額2萬多忘記計提了,只做了 借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款。 沒有做計提(借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費)這一筆分錄。要如何調整我的帳。以及稅務要怎么處理
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2023-03-03
公司1月份成立,拿了營業(yè)執(zhí)照,3月份做了票種核定,期間一直沒有收入,我做1季度的賬的時候,是不是發(fā)生的費用,還有銀行手續(xù)費,賬戶管理費,都記入開辦費呢?
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2020-04-04
4月計提5月的社保2912、5月實扣2496!我按原分錄紅沖、做了一筆5月實扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費用個其他應付款,銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝!
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2019-06-11
(價值5千物品算固定資產)購買一套設備8千元,其中單個設備價值5千 ,剩下的設備3千,分錄是否可以寫成, 借:固定資產 5千 管理費用——低值易耗品3千 貸:銀行存款8千 這筆分錄這樣寫可以么
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2019-12-16
請教老師,就是比方給公司做牌子這種的費用類的,支出,付款后,你們走哪個科目,應付賬款,還是其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款, 下個月收到發(fā)票后,借:管理費用 貸:其他應付款,這個是費用類的支出,不是供應商的
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2022-09-30
想問:我們是修路建筑行業(yè) ,去年預估了成本 加柴油票 借:管理費用 25000 貸:預付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦?? 分錄是:借 預付賬款-暫估 貸:其他應付款
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2022-04-25
老師甲公司租乙公司管理用的設備一套,每月租金2000元,甲公司收到設備的押金500,借銀行存款500 貸其他應付款500 乙公司按季支付租金 第一個月計提租金時借管理費用2000,貸其他應付款2000,對嗎老師
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2020-05-19
公司直接用銀行存款支付電費8000元,入賬時是直接借管理費用貸銀存?還是分開兩步:借其他應付款貸銀存,收到發(fā)票時借管理費用 貸其他應付款。是分一步還是兩步?
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2017-07-19
2019年做的分錄: 借 管理費用, 貸 其他應付款 ,2020年做的分錄: 借 其他應付款 ,貸銀行存款。請問發(fā)票是放在2019年的憑證后面嗎?那報銷單是放在哪個憑證后面嗎,報銷單的日期是寫2019還是2020?
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2020-01-09
去年的分錄是完全錯的借貸,是做的借銀行存款 貸其他應付款 這筆錢是未付的款,應該做借管理費用貸應付賬款,怎么紅沖改成對的
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2022-06-29
公司為員工購買了商業(yè)意外保險,員工意外死亡,公司賠償了77萬,做賬分錄為借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 ,保險公司理賠了45萬,那這45萬是要沖管理費用-福利費嘛
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2023-04-18
老師社保需要計提嗎?我以前都沒有計提過,每次都是。 借:管理費用-單位社保。 借:其他應收款-個人社保。 貸:銀行存款 如果不計提和計提有什么區(qū)別?
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2021-08-31
老師您好!房屋裝修費一月作賬時借:長期待攤費用 貸:銀行存款 當月就攤銷了 借:管理費用 貸:長期待攤費用 當月計提當月攤銷對嗎?不對怎樣調整?謝謝您
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2020-04-15
下列各項關于企業(yè)對長期股權投資會計處理的表述中 ,正確的有 ( ) 。 A. 以合并方式取得子公司股權時,支付的法律服務費計入管理費用 B. 以定向增發(fā)普通股的方式取得聯(lián)營企業(yè)股權時,普通股的發(fā)行費用計入長期股權投資的 初始投資成本 C. 以發(fā)行債券的方式取得子公司股權時,債券的發(fā)行費用計入長期股權投資的初始投資成 本 D.取得合營企業(yè)股權時,支付的手續(xù)費計入長期股權投資的初始投資成本
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2023-12-30
之前員工墊付買東西的錢,800,分錄是這樣j借:管理費用 貸:其他應付款 付錢時,借:其他應付款 貸:銀行存款 ,把兩筆分錄合并成一筆分錄可以不?借:管理費用 貸:銀行存款
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2017-06-21
公司是第三方承包商,主要是為了殘疾人服務。在實務當中,食堂產生的費用計入什么科目呢?是應付福利費還是管理費用? 同時公戶里面的手續(xù)費計入財務費用,原始憑證是銀行回執(zhí)單嗎,打不出來呀?
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2020-01-19
支付公司高管一年房租費12000,這樣分錄處理分錄行不?:借:其他應收款-房東 12000 貸:銀行存款 12000每月分攤:借:管理費用 1000 貸:其他應收款-房東 1000
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2017-09-23
老師,你好!我公司的一名員工因為要在大連落戶需要在當?shù)乩U納半年的社保,我公司是沈陽的,在沈陽停保了,在大連找了一家中介代繳社保,費用還是我公司承擔,發(fā)票也開給我公司了,這筆賬我是這么做的您看行嗎?《借:其他應收款-員工、管理費用-福利費,貸:銀行存款》,工資還是正常走費用,個稅還是正常報,這樣行嗎
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2019-11-05
上個月計提印花稅,分錄是:借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-印花稅,這個月繳費的時候分錄做錯了,做成借:管理費用-印花稅,貸:銀行存款了,這個月如何調賬
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2017-09-04