空調(diào)的折舊費(fèi)填資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表哪個(gè)項(xiàng)目
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2019-05-09
會(huì)議費(fèi)和勞保用品在期間費(fèi)用明細(xì)表里填到哪里
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2022-02-25
老師 如圖 采集免抵退稅匯總收據(jù)在哪里做啊 找不到納稅申報(bào)數(shù)據(jù)采集
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2019-07-05
老師:2020年第四季度我的稅是10632.21元,小規(guī)模只征收1%,所以我填了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表7088.14元,然后我當(dāng)季度買了稅盤280元(按照?qǐng)D片的分錄來(lái)做的),然后我實(shí)際交稅=10632.21-7088.14-280=3264.07元,但是現(xiàn)在我做的財(cái)務(wù)報(bào)表里面的應(yīng)交稅費(fèi)是3544.07元,應(yīng)交增值稅減免稅款280元,這兩個(gè)的余額怎么調(diào)整分錄,是不是直接做一單:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅280,貸:應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款280,這樣我的報(bào)表余額就平了
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2021-04-05
懶惰企業(yè)發(fā)生委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品業(yè)務(wù):(1)發(fā)出原材料一批,實(shí)際成本1oO OOO 元,加工應(yīng)稅消費(fèi)品。(2)收回加工完成的應(yīng)稅消費(fèi)品,作為原材料入庫(kù),用銀行存款實(shí)際支付不含稅.的加工費(fèi)2O OOO 元,增值稅26OO元,經(jīng)稅.務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵.扣;采用從價(jià)定率辦法計(jì)算繳納消費(fèi)稅,消費(fèi)稅.稅.率2O%,支付消費(fèi)稅3o OoO 元,共計(jì)526OO元。根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄,會(huì)計(jì)分錄可以是簡(jiǎn)單分錄也可以是復(fù)合分錄
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2021-06-08
A201010免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表 .第31行“免稅項(xiàng)目”:填報(bào)根據(jù)稅收規(guī)定,從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目發(fā)生的免征企業(yè)所得稅項(xiàng)目的所得額 。公司是自己養(yǎng)殖牛,現(xiàn)在產(chǎn)生收入了5萬(wàn),此31行填“免征企業(yè)所得稅項(xiàng)目的所得額 ”指的是收入5萬(wàn)嗎?怎么填寫
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2018-10-13
在快賬做外賬,打印出來(lái)的憑證,明細(xì)賬之類,還需申報(bào)印花稅嗎
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2017-04-05
個(gè)人納稅證明里面的備注 注明 原始申報(bào) 是什么意思
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2020-07-31
單位是小規(guī)模納稅人,這月銷售收入12795.15,應(yīng)該不用交增值稅,在填增值稅申報(bào)表時(shí),這個(gè)銷售收入是填 在免稅銷售額中的哪一檔,有小微企業(yè)免稅銷售額,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,其他免稅銷售額?另從銷售收入推出的應(yīng)納稅額383.85,是填在本期應(yīng)納稅額減征額,還是本期免稅額下,其中本期免稅額下又有小微企業(yè)免稅額和未達(dá)起征點(diǎn)免稅額填 在哪欄才能不交稅呢
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2017-03-06
小規(guī)模企業(yè),辦公用家具銷售買了2000塊,本季度與其他收入。填增值稅申報(bào)表的第七欄(銷售試用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額),還是填第九欄(免稅銷售額)。
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2019-07-31
明畜牧業(yè),在交年度企業(yè)所得稅時(shí),有免稅政策嗎?
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2020-05-12
土地增值稅納稅申報(bào)表填寫時(shí)費(fèi)用類明細(xì)表填寫要求是什么?分類標(biāo)準(zhǔn)是什么?比如規(guī)劃費(fèi)用、設(shè)計(jì)費(fèi)用等區(qū)分
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2022-05-26
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)本期銷售情況明細(xì)表中,未開(kāi)發(fā)票列的銷售額必須以對(duì)應(yīng)稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額嗎?
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2020-06-02
老師,稅關(guān)稅款書,勾選后進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表哪海關(guān)完稅合計(jì)不會(huì)顯示,附表二哪能帶出數(shù)據(jù),這是什么情況?可以申報(bào)嗎?
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2024-02-22
小規(guī)模第三季度,申報(bào)增值稅的時(shí)候漏掉了免稅收入?,F(xiàn)在申報(bào)的報(bào)表上面的收入和金蝶系統(tǒng)里面的收入相差了這筆漏掉的金額。我可以在第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候把這筆漏掉的免稅收入填寫進(jìn)去嗎?
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2020-12-30
前期差錯(cuò)未提折舊25,利潤(rùn)減少25x25%,可是和財(cái)管學(xué)串了財(cái)管老師曾說(shuō),利潤(rùn)減少 18.75,所得稅也減少6.25,利潤(rùn)減少18.75-6.25,也知道在這里不對(duì),可我自己別不勁來(lái),想不通為什么。
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2019-01-28
要補(bǔ)報(bào)加計(jì)扣除,期間費(fèi)用明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表不用動(dòng)吧
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2018-05-24
年報(bào)填納稅調(diào)整表和期間費(fèi)用明細(xì)表的金額要一致嗎
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2017-05-29
疫情期間,社保實(shí)繳明細(xì)和實(shí)際銀行扣款不一致,這個(gè)該怎么辦呢。 2月份按之前未減免前扣款繳納的,繳納個(gè)人和單位4000多 3月開(kāi)始沖抵之前多繳納的部分,繳了300多。 額。那我三月份的賬該怎么做呢。我也不知道個(gè)人實(shí)際繳納了多少,因?yàn)樯绫>纸o的實(shí)繳明細(xì),從2月份開(kāi)始就是按減免政策來(lái)的。
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2020-04-20
老師好,什么叫免抵退稅,能否用實(shí)例說(shuō)明下。謝謝
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2020-03-18
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