国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

之前進貨沒有發(fā)票,暫估幾款產品銷售出去了。后發(fā)票回來后總額是大于暫估的總金額,但有一款產品暫估和銷售的數量大于實際開票的數量,后面開的發(fā)票也沒有這款。這種情況這么處理好
1/915
2018-12-23
老師 我公司是建安行業(yè) 有時候項目上取得發(fā)票但是送來不及時 我本月做暫估入賬 摘要:XX項目暫估入賬 借 :工程施工-合同成本-材料費/人工費/機械費 貸:應付賬款-暫估入賬 是這樣的嗎?
1/866
2019-06-12
匯算清繳跨年后收到供應商的進項票,賬上沖去年的暫估及去年的暫估成本并結轉實際成本,因為去年12月的暫估成本不等于實際成本,那么匯算的時候是怎么調整利潤表的凈利潤呢?
3/1911
2019-12-05
我想問我暫估一筆材料,借 原材料-1170 貸應付賬款-暫估-1170。如果我領用材料借:生產成本-基本材料1170 貸 原材料1170。到我發(fā)票到了,沖紅暫估。實際原材料1000。那么我領用材料豈不是多領用了170?
1/1041
2016-10-13
注冊冠名市的公司和冠名省的公司,注冊費用上是不是都一樣的
2/1535
2016-08-15
公司是做消防工程的,小規(guī)模納稅人,這個月收入200多萬元,一點兒材料票沒有,所以要估價入庫,已估價入庫100萬元,已做分錄 借:原材料—估價入庫 貸 應付賬款—估價入庫,同時轉入工程材料成本,分錄是:借 工程施工100萬元,待原材料—估價入庫,又結轉銷售成本,借主營成本100萬元,貸 工程施工100萬元。但是又收到發(fā)票,金額是20002元,分錄應該怎樣做?
1/895
2017-07-02
老師你好 我們公司前任會計2017年9月結轉一個項目成本 有兩個采購合同成本是暫估的 1、第一張暫估采購發(fā)票2017年10月收到時沒有沖暫估 又做到這個項目的生產成本里 所以現在這個項目生產成本有余額 2.第二張暫估采購發(fā)票2017年11月收到時沒有沖暫估 把發(fā)票放到另一個項目里了 那個項目成本今年也結轉了 老師 我現在該怎么處理
2/666
2019-11-12
一般情況下,7月份入賬的時候沒有收到發(fā)票,不是應該暫估入賬,借:暫估入庫借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估根據發(fā)票沖銷暫估借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品根據發(fā)票入賬借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目。那這道題里,8月份收到7月份的發(fā)票,不是應該做 借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款嗎?
1/913
2017-09-14
老師您好。我想問下,勘測公司,我2019年1月暫估的一筆100萬的成本,借:主營業(yè)務成本100 貸:應付賬款-暫估100 5月份的時候開回來發(fā)票50萬,我是先把1月份暫估的分錄借:主營業(yè)務成本-100 貸:應付賬款-暫估-100,還是直接沖借:主營業(yè)務成本-50 貸:應付賬款-暫估-50 再做一筆藍字:借主營業(yè)務成本50 貸:銀行存款50 哪一種做法更正規(guī)點?謝謝
2/670
2019-07-11
賣醫(yī)療器械,有一部分屬于軟件開發(fā)的服務費用需要結轉到成本里,目前還沒有發(fā)票,提前結轉這部分成本,我這樣做帳您看可以嗎?借:管理費用~服務費~暫估 , 貸:應付賬款 同時借:主營業(yè)務成本~服務成本~暫估,貸:管理費用~服務費~暫估,等來了發(fā)票,借:管理費用~服務費,貸管理費用~服務費~暫估,同時借:主營業(yè)務成本~服務費,貸:主營業(yè)務成本~服務費~暫估
1/1262
2017-07-13
老師,我12月有很多的暫估庫存商品,因為發(fā)票沒到,就按之前發(fā)票金額或者以前的結算單金額暫估的,再后來年底也結轉了到了主營業(yè)務成本,1月有部分到票了,我這個到票的金額有的跟我暫估對不上,正常月份處理是直接沖減暫估的兩筆憑證,重新按發(fā)票入賬,但是我跨年了,企業(yè)所得稅也是按暫估來計提預繳納,我該怎么處理?
1/272
2024-01-17
你好,老師!請問上個月貨先回來,已經發(fā)出,暫估入賬,發(fā)票次月才回來,正常入賬,然后庫存商品是不是要減去上個月暫估入賬的價值,因為實際這批貨已經上個月發(fā)出了
2/594
2016-10-11
婚慶公司成本占比大概是多少?暫時未取得進項發(fā)票,先暫估入賬,大概占收入的多少?
1/285
2020-06-22
剛接觸一個企業(yè),兩年的帳未做,全是一堆白條。需要建賬入賬。在這之前必須要進行資產評估嗎?公允價值和票面價值不是不一樣嗎,怎么入賬這些被評估的固定資產呢?
1/579
2014-12-02
老師您好,我想問一下,就是我們家原材料是沒有發(fā)票的,我就暫時入賬的話就按暫估入賬,那之后也還是沒有發(fā)票的話,這個賬務怎么處理呢?我在匯算清繳的時候也進行調整了,就這個賬務的話,我應該要怎么處理呢?不然我的應付賬款暫估呢,一直是掛著的
1/37
2022-06-01
當月預付了一筆錢,貨也收到了,當月也銷售了,發(fā)票次月拿回來的,那么當月我結轉成本嗎?沒有暫估入賬 只是做了預付的分錄
2/658
2019-12-25
#提問#老師你好,我們是建筑業(yè)企業(yè),有個供貨商暫時還沒開票,我想本月做暫估入賬,分錄應該怎么做呢
3/424
2020-03-03
企業(yè)停產了,去年材料暫估入庫領用了一直未來發(fā)票,匯算清繳之前也來不了了,暫估的這一批材料一部分領用了了,一部分未領用,調增領用的那部分嗎?材料調增填哪個表?怎么填?
1/360
2020-04-23
你好老師,我們公司干的市政工程,這個月成本水泥票都開過來了,但是甲方還沒有撥付工程款,就是有成本票沒有收入,怎么做?進項需要抵扣留底么,收入暫估入賬?銷項稅怎么弄?謝謝
1/471
2020-05-29
外賬工業(yè)當月有開票費用多可以不結轉成本嗎?要結轉成本我還要暫估材料本來已經虧損了
1/851
2015-10-19