
你好老師,我們公司干的市政工程,這個月成本水泥票都開過來了,但是甲方還沒有撥付工程款,就是有成本票沒有收入,怎么做?進項需要抵扣留底么,收入暫估入賬?銷項稅怎么弄?謝謝
答: 你好,同學。 沒有收入,你這成本就計工程施工成本就是了的,可正常作留抵處理的
建筑業(yè)暫估成本賬務處理。暫估時:1、借:工程施工-暫估成本-某工程項目 貸:應付賬款-暫估成本2、借:工程結算成本 貸:工程施工-暫估成本-某工程項目3、借:本年利潤 貸:工程結算成本以上賬務是否可以?收到發(fā)票后的賬務處理如何做?
答: 暫估的分錄處理是沒有問題, 后面收到發(fā)票如果和暫估有差額,你直接調整差額計可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一月份開出 ?建筑服務*工程款 ?9%的票,三月份收到部份錢。一月份分錄:借:應收賬款????????????????貸:主營業(yè)務收入-工程結算收入????????????????????應交稅費-應交增值稅(銷項稅)暫佑成本:借:工程施工-暫估?????????????貸:應付賬款-暫估款按暫估結轉成本:借:主營業(yè)務成本貸:工程施工-暫估取得發(fā)票時:借:工程施工-暫估(紅字)???????????????工程施工-合同成本(黑字)??????????????應交稅費-應交增值稅??????????????貸:銀行存款/應付/預付賬款(黑字)幫看看哪里錯?
答: 這樣看著是沒有錯誤的哦
老師,你好,有個工程暫估入賬了,借:在建工程 借:其他流動資產/待抵扣進項稅 貸:應付賬款:暫估工程,現(xiàn)在收到通知,要求付款,請問該怎么做賬呢?
公司工程款是500萬,現(xiàn)在收到258萬,工程完工80%,年底發(fā)票該怎么開,支出去的款項,大多還沒收回發(fā)票,能做暫估入賬沖減成本嗎
老師,我們公司是消防工程公司,銷售發(fā)票開了,工程款收了,成本票沒給,本月暫估成本,勞務和材料都要按項目分開暫估嗎?還是只要分項目暫估?

