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匯豐公司將持有的億達(dá)公司45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給古誠公司,億達(dá)公司評估價值為10億元,古誠公司支付給匯豐公司4.5億元。億達(dá)公司評估價值中土地使用權(quán)評估增值4500萬元,商標(biāo)使用權(quán)評估增值6500萬元。 請問:一、這部分評估增值能否增加億達(dá)公司無形資產(chǎn)入賬價值?二、若增加無形資產(chǎn)入賬價值,是否需要繳納土地增值稅等?三、若增加無形資產(chǎn),能否攤銷?
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2023-06-03
我提問:老師2個問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負(fù)數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負(fù)數(shù),這些怎么做? 暫估掛賬的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,票已到的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
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2016-10-11
老師好,問下原材料暫估入庫二級科目設(shè)什么?我這個月有暫估入庫分錄這么做對不?1.暫估入庫 借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料(二級寫什么)2.下月發(fā)票到了,借原材料(紅字)貸應(yīng)付賬款—暫估付款(紅)借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸原材料(紅字),在做發(fā)票正常分錄借原材料 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款 ,你看以上分錄對嗎?
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2020-11-09
注冊冠名市的公司和冠名省的公司,注冊費用上是不是都一樣的
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2016-08-15
公司是做消防工程的,小規(guī)模納稅人,這個月收入200多萬元,一點兒材料票沒有,所以要估價入庫,已估價入庫100萬元,已做分錄 借:原材料—估價入庫 貸 應(yīng)付賬款—估價入庫,同時轉(zhuǎn)入工程材料成本,分錄是:借 工程施工100萬元,待原材料—估價入庫,又結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借主營成本100萬元,貸 工程施工100萬元。但是又收到發(fā)票,金額是20002元,分錄應(yīng)該怎樣做?
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2017-07-02
老師你好 我們公司前任會計2017年9月結(jié)轉(zhuǎn)一個項目成本 有兩個采購合同成本是暫估的 1、第一張暫估采購發(fā)票2017年10月收到時沒有沖暫估 又做到這個項目的生產(chǎn)成本里 所以現(xiàn)在這個項目生產(chǎn)成本有余額 2.第二張暫估采購發(fā)票2017年11月收到時沒有沖暫估 把發(fā)票放到另一個項目里了 那個項目成本今年也結(jié)轉(zhuǎn)了 老師 我現(xiàn)在該怎么處理
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2019-11-12
一般情況下,7月份入賬的時候沒有收到發(fā)票,不是應(yīng)該暫估入賬,借:暫估入庫借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估根據(jù)發(fā)票沖銷暫估借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品根據(jù)發(fā)票入賬借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目。那這道題里,8月份收到7月份的發(fā)票,不是應(yīng)該做 借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款嗎?
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2017-09-14
老師您好。我想問下,勘測公司,我2019年1月暫估的一筆100萬的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:應(yīng)付賬款-暫估100 5月份的時候開回來發(fā)票50萬,我是先把1月份暫估的分錄借:主營業(yè)務(wù)成本-100 貸:應(yīng)付賬款-暫估-100,還是直接沖借:主營業(yè)務(wù)成本-50 貸:應(yīng)付賬款-暫估-50 再做一筆藍(lán)字:借主營業(yè)務(wù)成本50 貸:銀行存款50 哪一種做法更正規(guī)點?謝謝
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2019-07-11
賣醫(yī)療器械,有一部分屬于軟件開發(fā)的服務(wù)費用需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里,目前還沒有發(fā)票,提前結(jié)轉(zhuǎn)這部分成本,我這樣做帳您看可以嗎?借:管理費用~服務(wù)費~暫估 , 貸:應(yīng)付賬款 同時借:主營業(yè)務(wù)成本~服務(wù)成本~暫估,貸:管理費用~服務(wù)費~暫估,等來了發(fā)票,借:管理費用~服務(wù)費,貸管理費用~服務(wù)費~暫估,同時借:主營業(yè)務(wù)成本~服務(wù)費,貸:主營業(yè)務(wù)成本~服務(wù)費~暫估
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2017-07-13
老師,我12月有很多的暫估庫存商品,因為發(fā)票沒到,就按之前發(fā)票金額或者以前的結(jié)算單金額暫估的,再后來年底也結(jié)轉(zhuǎn)了到了主營業(yè)務(wù)成本,1月有部分到票了,我這個到票的金額有的跟我暫估對不上,正常月份處理是直接沖減暫估的兩筆憑證,重新按發(fā)票入賬,但是我跨年了,企業(yè)所得稅也是按暫估來計提預(yù)繳納,我該怎么處理?
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2024-01-17
下列關(guān)于保持職業(yè)懷疑的作用的說法中,正確的有( ?。?。 A.在實施風(fēng)險評估程序時,保持職業(yè)懷疑有助于注冊會計師設(shè)計恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估程序,有針對性地了解被審計單位及其環(huán)境等方面的情況 B.在設(shè)計和實施進(jìn)一步審計程序時,保持職業(yè)懷疑有助于注冊會計師恰當(dāng)設(shè)計進(jìn)一步審計程序的性質(zhì)、時間安排和范圍,降低選取不適當(dāng)?shù)膶徲嫵绦虻娘L(fēng)險 C.在評價審計證據(jù)時,保持職業(yè)懷疑有助于審慎評價審計證據(jù) D.保持職業(yè)懷疑有助于注冊會計師鑒定文件記錄的真?zhèn)?/span>
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2024-04-11
公司是商貿(mào)類型一般納稅人,月底發(fā)票還沒到,月底做了商品暫估,月底前又把這批貨賣出去,那么成本怎么做暫估??
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2018-06-21
子公司合并時2020年值3千萬,3月份合并的,10月份他根據(jù)2016年評估調(diào)到1個億,2016年資產(chǎn)評估的,調(diào)賬需要手續(xù)嗎?
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2020-11-18
去年因購貨方預(yù)付款,需要先開發(fā)票,產(chǎn)品還在生產(chǎn),我是暫估的成本,匯算清繳時還未交貨,暫估成本要做處理不
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2018-05-25
你好,我暫估的費用,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在那個票又說不給我們開了。那我紅沖暫估費用,也要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖掉吧
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2019-11-21
?老師,去年的暫估成本,發(fā)票最遲要求多久到位啊?這個月要做匯算清繳了,去年12月的暫估成本發(fā)票還沒開過來
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2021-05-20
老師,請問一下這個我要怎么看人家估算的對不對,我不能按照已付款去核對,因為他們估算的產(chǎn)值肯定比我高
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2023-08-17
老師請教一下,如果年底做的暫估成本,來年所得稅匯算清繳是不是要做納稅調(diào)整,要把暫估成本那塊交所得稅
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2016-12-23
老師,你好。我們家?guī)齑嫔唐纷鰰汗赖臅r候已經(jīng)做了一份庫存表,那么收到發(fā)票后,沖暫估,這個庫存表要怎么處理呢?
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2020-04-17
老師,賬戶暫估還有借方余額掛著,實際沒有未到的原材料,怎么沖掉,借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)付款—暫估 這樣行不行
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2022-03-14