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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-21 11:03

你好,商品做暫估,就可以根據(jù)暫估金額做成本結(jié)轉(zhuǎn)啊

GaMeng 追問

2018-06-21 11:05

那發(fā)票拿到后,要沖回之前的暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本的也要調(diào)?

鄒老師 解答

2018-06-21 11:11

你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)成本金額有錯誤?

GaMeng 追問

2018-06-21 11:12

老師,麻煩說一下,有錯怎么處理,沒有錯誤又是怎么處理?

鄒老師 解答

2018-06-21 11:14

你好,沒有錯就不需要處理,有錯就做補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄或沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄

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相關(guān)問題討論
你好,商品做暫估,就可以根據(jù)暫估金額做成本結(jié)轉(zhuǎn)啊
2018-06-21 11:03:05
你好,未到不用做分錄,到了沖減暫估,按照正常購進(jìn)處理
2019-09-27 17:54:15
您好,沒發(fā)票入庫,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估,后期收到發(fā)票,紅字沖回暫估分錄,再按發(fā)票重新做賬
2022-04-13 21:44:49
不用,1、暫估入庫時: 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-02 16:17:49
只需要沖暫估商品入賬分錄,成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄不沖。
2018-10-14 10:10:04
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