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小規(guī)模,1月暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)250000成本了(如下圖),3月收到發(fā)票247200,發(fā)票額比暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)額少,3月應(yīng)該如何做分錄
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2020-04-10
老師,暫估進項存,有小數(shù)點差額幾分或幾毛,一般是在暫估里調(diào)整,還是在調(diào)整上月多結(jié)轉(zhuǎn)或少結(jié)轉(zhuǎn)成本里調(diào)整?
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2020-04-21
小規(guī)模納稅人,去年暫估的成本,今年發(fā)票沒有到,如果匯算清繳調(diào)增的話,那么 應(yīng)付賬款-暫估 的余額怎么處理呢?
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2023-04-14
請問:暫估地租費用的租賃費,可以暫估嗎?如果可以,后面要不要附單據(jù)呢?如果要附單據(jù),應(yīng)該附什么單據(jù)合適呢?
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2022-03-16
暫估管理費用怎么寫分錄呢?匯算清繳前取得發(fā)票,發(fā)票直接跟到暫估費用的會計憑證后?還是需要再怎么寫分錄?
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2019-01-16
請教一下,跨年的暫估款怎么紅沖,建筑公司的,可以把人工費當(dāng)做成本沖掉去年的暫估嗎?具體怎么做比較好呢
1/1616
2019-11-27
老師,有個問題沒想通. 采購材料一批,沒有發(fā)票,暫估入賬 那么暫估入庫是不是一個可以避免納稅調(diào)整的科目啊?
1/780
2019-09-09
建筑業(yè),工程施工-間接費用/人工費/機械使用費都是暫估入賬嘛?如何暫估比例?后面收到項目上的票據(jù)了再調(diào)賬嗎?
1/1681
2018-10-15
求分錄:暫估入庫材料比實際來票的材料大,結(jié)轉(zhuǎn)成本按暫估結(jié)轉(zhuǎn)的,求后期紅沖后材料負數(shù)和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,謝謝
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2019-04-19
先進先出法在物價持續(xù)上升時會高估利潤可以理解,為什么會高估庫存存貨價值?舉例子說明謝謝,不用官方語言
1/5966
2020-04-07
老師請問暫估入賬后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),暫估多了,10年后同意才處理沖回,是直接做固定資產(chǎn)借方紅數(shù),不用管折舊吧?
1/1735
2019-04-28
,老師,購進貨物票沒沒到暫估應(yīng)付賬款,下個月要沖銷作反分錄??刹豢梢灾苯? 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-公司名
1/878
2018-12-18
老師,去年公司暫估成本100(含稅),借:成本-暫估100 貸;應(yīng)付100。月末成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。今天收到發(fā)票113(專票)了,怎么做分錄呢?
1/188
2024-04-09
老師你好,我上個月做賬暫估入庫成含稅單價了怎么辦,要是沖銷暫估重新做賬,和上個月的成本不一樣了怎么辦
1/2404
2019-10-11
現(xiàn)在對固定資產(chǎn)(機器設(shè)備)進行評估,評估以后的價值高于現(xiàn)值,需要調(diào)整賬面價值嗎?如果調(diào)整的話,需要交稅嗎
2/1694
2022-04-14
注冊冠名市的公司和冠名省的公司,注冊費用上是不是都一樣的
2/1535
2016-08-15
我提問:老師2個問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負數(shù),這些怎么做? 暫估掛賬的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,票已到的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
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2016-10-11
老師好,問下原材料暫估入庫二級科目設(shè)什么?我這個月有暫估入庫分錄這么做對不?1.暫估入庫 借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料(二級寫什么)2.下月發(fā)票到了,借原材料(紅字)貸應(yīng)付賬款—暫估付款(紅)借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸原材料(紅字),在做發(fā)票正常分錄借原材料 應(yīng)交稅費進項稅 貸應(yīng)付賬款 ,你看以上分錄對嗎?
1/1660
2020-11-09
您好,企業(yè)購進沒有進貨發(fā)票,免交增值稅企業(yè),進貨通過銀行已付貨款走的預(yù)付,未付走的應(yīng)付賬款-暫估,庫存暫估入賬,現(xiàn)在預(yù)付已轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,可是應(yīng)付賬款-暫估現(xiàn)在怎么處理?
1/563
2019-07-06
老師你好,年終匯算清繳的時候,年前暫估入庫的商品且銷售出去了,需要所得稅前調(diào)增,如果我調(diào)增后是否不再需要暫估商品的發(fā)票,如果沒有商品的發(fā)票我暫估的商品賬上需要怎么做呢
1/1159
2021-01-10