老師,去年公司暫估成本100(含稅),借:成本-暫估100 貸;應(yīng)付100。月末成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。今天收到發(fā)票113(專票)了,怎么做分錄呢?
一地金
于2024-04-09 17:45 發(fā)布 ??191次瀏覽
- 送心意
朝朝老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2024-04-09 17:50
親,暫估成本應(yīng)該以不含稅金額,比如100/1.13=88.5
借:庫存商品88.5
貸:應(yīng)付賬款88.5
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本88.5
貸:庫存商品88.5
收到發(fā)票后,需要原數(shù)沖減以前的暫估,在做正常的發(fā)票入賬
借:庫存商品100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13
貸:預(yù)付賬款113
然后多出的庫存商品100-88.5=11.5,可以單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)成本
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親,暫估成本應(yīng)該以不含稅金額,比如100/1.13=88.5
借:庫存商品88.5
貸:應(yīng)付賬款88.5
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本88.5
貸:庫存商品88.5
收到發(fā)票后,需要原數(shù)沖減以前的暫估,在做正常的發(fā)票入賬
借:庫存商品100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13
貸:預(yù)付賬款113
然后多出的庫存商品100-88.5=11.5,可以單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024-04-09 17:50:20

同學(xué)你好,先做,借:成本-暫估-100 貸;應(yīng)付-100,再根據(jù)發(fā)票,借:成本,貸:銀行存款等科目。
2024-04-09 17:40:24

您好
請問稅款金額是多少
2019-06-05 11:08:18

您好
請問您沒有完工產(chǎn)品入賬?直接生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到這樣業(yè)務(wù)成本?
2020-11-10 12:17:05

你好 是的 需要再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中去的,多暫估反之。
2020-05-17 10:03:23
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