
原來暫估過借庫存商品:100 貸應(yīng)付賬款100 并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本借成本100 貸庫存100 現(xiàn)在進來票了 我怎么做分錄沖回啊
答: 借應(yīng)付賬款貸、庫存商品及主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸、庫存商品負數(shù)。
暫估成本時是借:庫存商存,貸應(yīng)付賬款,那暫估的成本要做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品這個分錄嗎?
答: 你好,如果這個暫估的貨物有對外銷售,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師!我上個月暫估入庫庫存商品,當(dāng)時分錄做的是,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。這個月初,我沖正暫估的這一部分,分錄該怎么做
答: 借:庫存商品負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題,借:主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù) 貸:庫存商品。負數(shù),之后按發(fā)票做


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