
老師,小規(guī)模公司第三季度開的發(fā)票,第四季度紅沖,稅已交,第三季度暫估了成本,這樣怎么做分錄?
答: 您好。您好,是做暫估的分錄嗎?
小規(guī)模,1月暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)250000成本了(如下圖),3月收到發(fā)票247200,發(fā)票額比暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)額少,3月應該如何做分錄
答: 你好 你沖暫估 借應付賬款25萬 貸庫存商品25萬 在做借庫存商品 247200貸應付賬款247200 然后紅沖結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借主營業(yè)務成本 -(250000-247200) 貸庫存商品 -(250000-247200) 是負數(shù)哈
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人做成本發(fā)票時,要把稅分開做分錄嗎
答: 不用


佚名 追問
2020-04-10 16:20
meizi老師 解答
2020-04-10 16:23