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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-12-01 17:19

您好。您好,是做暫估的分錄嗎?

賴莉瓊 追問

2021-12-01 17:24

建筑公司,暫估的分錄可以這樣做嗎借:主營業(yè)務成本
     貸:應付賬款—暫估

賴莉瓊 追問

2021-12-01 17:26

我前面問的意思是已經(jīng)暫估了,第四季度紅沖了,那暫估需要調(diào)整嗎?

玲老師 解答

2021-12-01 17:32

把暫估的紅沖,然后按發(fā)票入賬。
。你前面的分錄是對的。

賴莉瓊 追問

2021-12-01 17:33

發(fā)票未回

玲老師 解答

2021-12-01 17:35

發(fā)票沒有回來,不用做賬務處理。

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相關問題討論
您好。您好,是做暫估的分錄嗎?
2021-12-01 17:19:44
你好 你沖暫估 借應付賬款25萬 貸庫存商品25萬 在做借庫存商品 247200貸應付賬款247200 然后紅沖結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借主營業(yè)務成本 -(250000-247200) 貸庫存商品 -(250000-247200) 是負數(shù)哈
2020-04-10 16:12:00
您好 借:勞務成本 貸:應付賬款-暫估 付款 借:應付賬款 貸:銀行存款 后期收到發(fā)票 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款
2019-12-31 11:16:19
你好,具體收到什么的發(fā)票,把具體業(yè)務說一下,因為不同的業(yè)務分錄是不同的
2020-06-19 10:36:00
不用
2017-04-07 13:09:53
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