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企業(yè)為優(yōu)秀員工發(fā)放的禮品的賬務處理是: 1、計提時: 借:管理費用-職工福利 貸:應付職工薪酬-職工福利 2、獎金發(fā)放時: 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款 為啥一定要用應付職工薪酬科目。直接借管理費用貸銀行存款 不行嗎
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2021-02-20
以銀行存款支付車間管理費用2000元,會計分錄怎么寫
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2015-10-22
你好,公司3月新成立,3月當月已付租金,分錄,借 管理費用 貸,銀行存款, 計提當月租金 借:管理費用 貸,應付賬款 4月:支付4月當月租金 借,應付賬款 貸,銀行存款, 計提4月的租金 借,管理費用, 貸 應付賬款 對嗎
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2019-06-24
老師,我想問一下,我們1月份 買了金稅盤和開票服務費共440元,當時的分錄是借:管理費用--開辦費,貸:銀行存款 這個月要抵扣,怎么寫分錄呀
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2021-04-13
1月份銀行流水發(fā)生支出歸還借款9萬,只有對方手寫的收款收據(jù),之前借款沒有通過單位帳戶,借:管理費用9,貸:銀行存款9。10月份有開具發(fā)票,借:管理費用9,貸:管理費用9。這樣做可以嗎。
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2019-10-07
先預付了租金 之后才收到發(fā)票 是不是可以做 借:預付賬款 貸:銀行存款 等收到發(fā)票了 借:管理費用 貸:預付賬款?
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2017-01-10
您好老師,etc高速費,分錄做借管理費用、交通費,貸銀行存款,直接從公戶扣的,可以嗎? 這個費用需要去開發(fā)票嗎?
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2022-04-07
去年借管理費用 貸 銀行存款 費用歸集錯,今年要調(diào)整過來,分錄如何處理
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2019-02-27
這個月付下季度房租,款已付,發(fā)票已收到。分錄是不是 借 預付賬款 貸 銀行存款 還是 借 管理費用 貸 銀行存款。如果下個月要攤銷房費了,借 管理費用 貸 預付賬款 ?
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2017-03-01
我們公司要自己組建團隊開發(fā)軟件,是不是開發(fā)軟件的人員工資是要怎么算,如何賬務處理?另外我委托外單位幫我研發(fā)部分,每個月底要付委托研發(fā)單位款,這個階段是屬于研究階段嗎?我是不是每月底收到委托單位開來的(軟件開發(fā))發(fā)票直接借方:管理費用(研發(fā)支出)貸方:銀行存款,這種處理可以嗎?
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2021-03-18
老師,請問下我司對公銀行轉(zhuǎn)給個人的勞務費,個人未提供發(fā)票,我可以直接做分錄,借管理費用,貸銀行存款不!這個應該怎么處理,公轉(zhuǎn)個人18000
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2021-11-17
請問老師,職工的旅游費,做賬:借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 可以這樣做賬嗎?
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2018-12-18
某高校在開展教學活動中發(fā)生應當計入當期業(yè)務活動費用的辦公費7000元,應當計入當期單位管理費用的辦公費3000元,款項已通過銀行存款賬戶支付。
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2021-06-06
老師只有銀行付電費的回單。沒有收到發(fā)票直接借記管理費用,制造費用 貸銀行存款可以嗎
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2019-12-12
老師,上午我拿到銀行回單,有跨行轉(zhuǎn)帳手續(xù)費和信使費兩個回單,做憑證時能粘貼在一起做借:單位管理費用嗎? 上個月銀行有信使費和回單保管費兩個我就做在一起了
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2019-08-05
購買無形資產(chǎn)時借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時 借:管理費用 貸:無形資產(chǎn) 對不對
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2019-07-05
借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款,借:管理費用——折舊,貸:累計折舊,是這樣處理嗎?還是直接就如管理費用,借:管理費用——折舊,貸:銀行存款,這樣處理?
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2017-07-26
老師,我想問下按月攤銷的第二個月的分錄怎么做。例如,單位訂閱報刊,費用1440.第一個月的分錄是:借 預付賬款 132 0 管理費用120 貸 銀行存款1440 第二個月怎么做呢?謝謝
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2016-10-22
老師你好,請問一下,去年我們公司有一筆勞務維修費用,當時銀行付款的,我直接做了借,管理費用維修費,貸,銀行存款,現(xiàn)在這個維修費對方公司開專票過來了,我現(xiàn)在要怎么處理去年做的這筆維修費,指教一下,謝謝
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2021-05-29
老師好 ,請問11月支付:借:管理費用-辦公費 4999元 貸:銀行存款 4999 到12月退款回來怎么做分錄,然后又在12月支付出去,又怎么做分錄
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2020-06-12