
銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
老師好 ,請問11月支付:借:管理費用-辦公費 4999元 貸:銀行存款 4999 到12月退款回來怎么做分錄,然后又在12月支付出去,又怎么做分錄
答: 你好,退回來做相反分錄。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前的會計做賬的時候沒有提現(xiàn)銀行存款這個科目,現(xiàn)在有一筆辦公費是銀行存款支付的,我應(yīng)該怎么做分錄,如果借管理費用,貸銀行存款的話,銀行存款就會變成負(fù)數(shù)
答: 你好,你要把上月末的存款余額先做一筆借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金或者貸其他應(yīng)付款


紫藤老師 解答
2020-06-12 19:38
禾苗 追問
2020-06-12 19:43
紫藤老師 解答
2020-06-12 19:45