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按照老師的答案,那么我在5月份的賬務(wù)中做: 借:銀行存款 (紅字)2744 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(紅字)2744 先將這張憑證沖紅, 然后再做,借:銀行存款 2744 貸:以前年度損益調(diào)整 2744 這樣做對嗎?
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2019-06-17
19年做的一個(gè)分錄數(shù)字錯(cuò)了分錄借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅貸:現(xiàn)金,現(xiàn)在修改需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做分錄
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2020-03-25
企業(yè)所得稅月報(bào)的第八行,彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)數(shù)據(jù)怎么從年報(bào)結(jié)轉(zhuǎn)到月報(bào)?年報(bào)中填了彌補(bǔ)以前年度虧損但是并不能結(jié)轉(zhuǎn)到月報(bào)中去。
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2018-11-27
老師你好!以前年度金稅盤和維護(hù)費(fèi)抵頂了增值稅,當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)490,貸:庫存現(xiàn)金490。 抵增值稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490,貸:管理費(fèi)用/金稅盤抵減—490。 現(xiàn)在貸方還有余額820元,請問老師如何處理?前期咨詢過你們的老師,但是還是不行!軟件里沒有以前年度損益調(diào)整科目,如何調(diào)整?
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2020-01-09
我18年用了以前年度損益科目(因?yàn)?7年漏記了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用50,一筆管理費(fèi)用2000)17年報(bào)的期間費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用我是按照17年的財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)數(shù)12000,管理費(fèi)用累計(jì)數(shù)32000本年累計(jì)發(fā)生額登記,還是要分別加上我18年用以前年度損益調(diào)整了的相應(yīng)財(cái)務(wù)費(fèi)用50以及管理費(fèi)用2000,和計(jì)算數(shù) 財(cái)務(wù)費(fèi)用登記
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2018-03-04
你好 老師,請問我18年10月發(fā)現(xiàn)存貨盤虧,借:以前年度損益調(diào)整500萬,貸:庫存商品500萬,匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)整嗎?
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2019-05-13
您好老師。我想請教一下:18年支付的律師費(fèi)12萬一年,服務(wù)期間是跨年的,發(fā)票在6月份剛開過來,入賬時(shí):1、調(diào)整去年對應(yīng)3個(gè)月份承擔(dān)的3萬元費(fèi)用,通過“以前年度損益調(diào)整”。2、今年上半年的費(fèi)用一次性進(jìn)入管理費(fèi)用,當(dāng)初付款時(shí)入到應(yīng)收賬款里,但余下的3萬元,
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2019-06-19
小企業(yè)會(huì)計(jì)科目里,沒有以前年度損益調(diào)整,那么,關(guān)于所得稅納稅調(diào)增交的稅款,要計(jì)入哪個(gè)科目?
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2020-02-15
老師你好,請問 匯算清繳需要補(bǔ)繳怎么做分錄呢 財(cái)務(wù)軟件里沒有以前年度損益調(diào)整科目
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2019-07-09
銀行存款從2017年至今都不對。銀行存款為負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在要調(diào)平,補(bǔ)打了銀行回單,對賬單。在今年做進(jìn)去,賬務(wù)處理,是不是涉及到以前年度損益調(diào)整?。吭趺刺幚磉@個(gè)問題呢
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2020-03-13
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損帶不出
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2021-04-07
老師,快帳沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,那補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做分路錄呢
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2021-06-19
去年的費(fèi)用發(fā)票計(jì)入以前年度損益調(diào)整,在今年匯算清繳后,匯算清繳報(bào)表還要調(diào)整嗎?
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2020-01-29
補(bǔ)繳以前年度增值稅,土地增值稅,所得稅,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
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2020-07-11
老師,請問一下,為什么這里不能理解為,2019年20萬應(yīng)收賬款,壞賬的余額是12萬,說明計(jì)提了8萬壞賬,而現(xiàn)在2020年收回了5萬,那么要沖回原來多計(jì)提的3萬,所以做分錄應(yīng)該是 借:壞賬準(zhǔn)備 袋:以前年度損益調(diào)整-信用減值損失 所以就覺得答案在反向理解,考試我很難按答案那樣來理解
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2021-08-22
跨年的成本發(fā)票失控,以前年度損益調(diào)整賬務(wù)處理怎么做?我的應(yīng)付賬款怎么調(diào)整?
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2019-08-13
前年公司收到一個(gè)5000元的發(fā)票做費(fèi)用了,借 管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金,但是今年我們和對方終止合同了,退了我們3000元,這個(gè)情況我該怎么辦,需不需要做以前年度損益調(diào)整,需要的話怎么寫分錄。
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2020-02-22
2017年12月買的固定資產(chǎn)26000元,一直未提折舊,怎么補(bǔ)提?怎么賬務(wù)處理,需要做以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做?
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2020-04-28
2018年12月份,之前財(cái)務(wù)把應(yīng)付賬款做成管理費(fèi)用,現(xiàn)在需要調(diào)整是借:應(yīng)付賬款,貸:管理費(fèi)用還是,借:應(yīng)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
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2019-03-07
發(fā)現(xiàn)跨年賬目 有現(xiàn)付錯(cuò)記銀付的現(xiàn)象,設(shè)涉及管理費(fèi)用及工程成本,改怎么使用以前年度損益調(diào)整做賬務(wù)處理?
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2020-07-02