
19年做的一個(gè)分錄數(shù)字錯(cuò)了分錄借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅貸:現(xiàn)金,現(xiàn)在修改需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做分錄
答: 對(duì),如果實(shí)際數(shù)據(jù)大于原來計(jì)提的,那么就按照差額補(bǔ)計(jì)以前年度損益調(diào)整借方,如果小于原來的,就貸方以前年度損益調(diào)整。
老師你好!以前年度金稅盤和維護(hù)費(fèi)抵頂了增值稅,當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)490,貸:庫存現(xiàn)金490。抵增值稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490,貸:管理費(fèi)用/金稅盤抵減—490?,F(xiàn)在貸方還有余額820元,請(qǐng)問老師如何處理?前期咨詢過你們的老師,但是還是不行!軟件里沒有以前年度損益調(diào)整科目,如何調(diào)整?
答: 你這個(gè)說貸方余額說那個(gè)科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我根據(jù)審計(jì)報(bào)告調(diào)整了分錄,請(qǐng)幫忙看下怎么結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)1.借:管理費(fèi)用 22500貸:應(yīng)交稅費(fèi) 225002.借:管理費(fèi)用 -2807.8貸:以前年度損益調(diào)整 -2807.8借:管理費(fèi)用 108299.99貸:以前年度損益調(diào)整 108299.993.借:管理費(fèi)用 -1324.01貸:累計(jì)折舊 -1324.014.借:以前年度損益調(diào)整6200.12貸:累計(jì)折舊 6200.125.借:管理費(fèi)用 396000借:管理費(fèi)用 -171
答: 你好!月底將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。管理費(fèi)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)


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2020-01-09 17:24
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