
上年度多結(jié)轉(zhuǎn)或少結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用,本年度怎樣通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行賬務(wù)處理,求分錄
答: 語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
跨年的成本發(fā)票失控,以前年度損益調(diào)整賬務(wù)處理怎么做?我的應(yīng)付賬款怎么調(diào)整?
答: 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,今年收到17年的銷售退回,紅字沖銷之后,成本需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 你好,今年這樣做分錄 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本


微信用戶 追問
2019-08-13 11:14
陳詩晗老師 解答
2019-08-13 11:19