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你好,已認(rèn)證的進項稅額,當(dāng)期已認(rèn)證,也已在增值稅申報表抵扣了當(dāng)期的增值稅,這要做什么分錄嗎
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2021-10-21
是小規(guī)模查賬征收的企業(yè),填寫增值稅申報表的時候本期數(shù)指的是當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是一個季度的數(shù)據(jù)
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2017-04-01
您好老師,城建稅的計提依據(jù)是增值稅免抵稅額,我理解增值稅免抵稅額=本期增值稅免抵退稅額-本期應(yīng)退稅額,但是我們單位之前會計不是這么計算的,我從增值稅申報表里面沒算出來她計算的數(shù)據(jù)?
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2024-08-22
老師您好,想問下增值稅申報表種期末未交稅額與本期應(yīng)補稅額不一致怎么辦?有預(yù)繳稅額重申報了上月增值稅,也沒有顯示欠稅
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2021-12-07
我想問問。小規(guī)模這個季度不用交稅,增值稅申報表中減免稅申報明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過 ?老師我們開的普票,1%開的,
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2022-04-13
公司是小規(guī)模,上個月開了3張不含稅銷售額都為315533.98元,合計為:946601.94元,稅額為9466.02元,3張稅額合計為:28398.06元的服務(wù)費,其中兩張在月底時去國稅作廢了,申請退稅了,兩張稅款這個月才會到賬。1、請問申報季度增值稅申報表該如何填?是否如圖那樣填寫?兩張退稅金額如何填報?2、如果這個月退稅了,下次季度報又如何填寫?3、做賬該入那兩張作廢了且申請退稅的發(fā)票么?
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2018-01-03
老師,增值稅申報免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報的免稅收入是一個意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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2021-01-18
外貿(mào)出口企業(yè)在申報增值稅申報表時,本期認(rèn)證相符且本期未申報一欄是否必須填寫?我看之前代理公司的增值稅申報表,該欄未填寫,但實際出口退稅有勾選認(rèn)證,有進項稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
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2024-09-03
建筑企業(yè)在申報增值稅的增值稅申報表出現(xiàn)這個提示是什么意思?建筑企業(yè)是填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)?上個月忘記填第二欄,本年一欄和二欄不相等會產(chǎn)生什么后果?
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2019-09-18
小規(guī)模這個季度不用交稅,增值稅申報表中減免稅申報明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
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2022-04-13
為了交個稅退還手續(xù)費的增值稅,去增加了個稅目,然后申報表多出來個表三,不會填了
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2020-07-03
補充申報增值稅,以前已申報的那部分金額且已繳稅,應(yīng)該怎樣填寫新的申報表
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2019-05-15
比如三月份開票匯總資料,一般納稅人4月份申報3月份增值稅,附表一申報表怎么填寫?
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2022-04-13
增值稅申報表:出口免抵退已經(jīng)申報技術(shù)服務(wù)+貨物,因為是在附表自動跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報技術(shù)服務(wù)+貨物? 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶十月開了機打發(fā)票,也申請稅盤開了普票,這個月的增值稅申報表是填寫普票的數(shù)嗎?那印花稅呢,是機打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請問如何在網(wǎng)上電子稅務(wù)局查詢以前年度的增值稅申報表
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2019-09-12
5月份代開發(fā)票含稅1000元,其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報,增值稅申報表提示免稅,如果對方抵扣了,這邊又申報免稅有什么影響?怎么處理比較妥當(dāng)?
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2020-07-11
老師,小規(guī)模代開普票,增值稅申報表填哪里? 代開水電普通發(fā)票
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2019-07-08
請問老師第三季度有未開票收入 第三季度未填入增值稅申報表但填入了所得稅的營業(yè)收入了 第四季度才發(fā)現(xiàn) 這種情況怎么辦
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2022-01-17
老師增值稅申報表里銷售額是按1%計算的不含稅收入,但稅金的免稅額是按3%計算的,這個差額怎么做賬
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2021-04-03
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