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老師,用于出口退稅的銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅在填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,怎么填
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2021-06-04
小規(guī)模企業(yè)5月發(fā)票開了5%的普票發(fā)票開錯(cuò)了,沒(méi)有做廢,在增值稅申報(bào)表怎么添?添在哪?我的申報(bào)表5%選不上?
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2021-07-03
老師您好!小規(guī)模公司開票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表是計(jì)算是按3%的稅率,但由于疫情原因,小規(guī)模有優(yōu)惠政策,開票可以按1%的稅率,那么在做賬上是按實(shí)際1%做賬呢,還是按照跟增值稅申報(bào)表3%走呢?
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2020-06-24
老師,你好,增值稅申報(bào)表里生成的稅額和做的帳里的稅額有0.03原的差異 ,怎么坐賬務(wù)處理 ,賬上22929.40元,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)系統(tǒng)是22929.37元
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2022-04-11
老師一般納稅人增值稅申報(bào)表25.32.33欄 系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)需要理會(huì)嗎?我們不欠稅,我每個(gè)月就是把銷售填寫了其他的都沒(méi)填。
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2021-07-09
季度超過(guò)30萬(wàn)的小規(guī)模,有未開票收入和自開發(fā)票,填寫增值稅申報(bào)表時(shí)總額填在在1,第3剛稅控設(shè)備開票是只填寫已經(jīng)開票的金額還是加上未開票的總額呢?
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2019-10-16
在電子稅務(wù)局中,增值稅申報(bào)表(小規(guī)模)報(bào)表中 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄中是灰色的,不可添加數(shù)字,需要通過(guò)什么報(bào)表才能舉添加上。在哪能找到報(bào)表
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2020-02-17
我們是新成立的軟件企業(yè) 目前還沒(méi)有做軟件企業(yè)和軟件產(chǎn)品的認(rèn)定,關(guān)于研發(fā)費(fèi)用這塊是做認(rèn)定的當(dāng)年對(duì)研發(fā)費(fèi)用有要求嗎?如果22年度我們不做認(rèn)定 是不是就可以不歸集研發(fā)費(fèi)用,等23年做認(rèn)證的時(shí)候23年在開始?xì)w集研發(fā)費(fèi)用?還有一個(gè)問(wèn)題 就是我們目前業(yè)務(wù)有銷售軟件 但是增值稅申報(bào)表 只有一般項(xiàng)目 即征即退項(xiàng)目不能填寫,是要向稅務(wù)做了即征即退備案這欄才能開通嗎?
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2022-12-22
老師好,請(qǐng)問(wèn)我購(gòu)買的稅控設(shè)備已填人增值稅申報(bào)附表四,請(qǐng)問(wèn)在發(fā)票抵扣勾選平臺(tái)還需要勾選嗎?謝謝
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2019-11-28
我想咨詢一下,就是做賬軟件上的應(yīng)交稅費(fèi),與在電子稅務(wù)局中增值稅申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)不一致,我應(yīng)該怎么做賬給處理掉呀?
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2018-12-21
增值稅申報(bào)表中的第15行 免抵退應(yīng)退稅額是指出口退稅實(shí)際退稅金額還是免抵金額
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2024-08-20
老師我填增值稅申報(bào)表時(shí),就一筆代扣代繳退個(gè)人所得稅的銷項(xiàng)稅額,沒(méi)有其他收入和進(jìn)銷項(xiàng),我填報(bào)完后主表顯示有黃色問(wèn)號(hào)提醒
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2025-03-06
剛成立的小規(guī)模公司,本季度含稅收入17353.16,增值稅申報(bào)表怎么填?
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2018-01-10
老師好,小規(guī)模公司無(wú)票收入74273元,稅款怎么計(jì)算?增值稅申報(bào)表本期減免稅額一欄填多少?
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2021-10-15
小規(guī)模八月金稅盤200 ,稅控服務(wù)費(fèi)280元,480全額減免,會(huì)計(jì)分錄怎么做?增值稅申報(bào)表可以一次全額抵減嗎?
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2017-09-19
晚上好,老師!增值稅申報(bào)表實(shí)際抵扣稅額是系統(tǒng)自帶的比金碟銷項(xiàng)稅額多0.02,要如何調(diào)整呢?
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2021-01-15
1.出口貨物的進(jìn)項(xiàng)如何處理?要認(rèn)證嗎?認(rèn)證了在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),是直接抵扣的嗎2.出口貨物沒(méi)有開發(fā)票,這個(gè)收入要交增值稅嗎?在增值稅申報(bào)表中列出來(lái)嗎?哪個(gè)位置列出來(lái)?3.出口退稅,是退的什么稅?
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2019-03-21
老師好 請(qǐng)問(wèn)一下增值稅納稅申報(bào)表24行期初未繳納稅額為上月32行期末未繳納稅額(多繳為負(fù)數(shù))但是這個(gè)月申報(bào)時(shí)期初未繳數(shù)字不對(duì),手動(dòng)也修改不了申報(bào)失敗該怎么辦?上個(gè)月的期末未繳稅額可以申請(qǐng)退稅嗎?網(wǎng)上該如何操作?
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2020-05-13
1月出口的貨物,我2月在報(bào)1月稅的時(shí)候在增值稅納稅申報(bào)表填報(bào)了。現(xiàn)在9月份我申請(qǐng)退稅,登錄的所屬期是1月還是8月
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2019-09-06
小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)時(shí),“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”中“本期發(fā)生額”是填哪個(gè)金額的?是“小規(guī)模納稅申報(bào)表”中的哪個(gè)數(shù)據(jù)呀?(前提是季度銷售額不滿9萬(wàn))
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2018-01-11