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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2019-03-21 11:40

1、出口退稅的進項需要認證,在填報增值稅申報表時,填寫在附表2本月已認證本月未申報抵扣欄 
2、出口貨物免稅,和開不開發(fā)票無關(guān),填寫在附表1 的免稅銷售額欄 
3、退的是進項稅

高興的酸奶 追問

2019-03-21 11:50

謝謝老師,再問兩個問題: 
4.賬務(wù)上,出口免稅的是直接做:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入  還是 
要正常做出應(yīng)交銷項稅 和營業(yè)稅金及附加 入 營業(yè)外收入的 
5.實際貨物1月出口,1月收到錢,3月做賬3月在稅務(wù)申報表體現(xiàn),這么做是否可以?會影響退稅嗎?

三寶老師 解答

2019-03-21 12:01

1、出口免稅的是直接做:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入  
2、不影響退稅,但稅務(wù)要求出口當月確認收入

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相關(guān)問題討論
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
您好,出口退稅用的進項發(fā)票,填在,附表二的第26欄,出口的銷售,減免稅申報表填免稅欄次,出口免稅,
2019-02-14 11:58:58
出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可
2019-03-04 10:37:13
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