
應(yīng)交增值稅-未交增值稅,在增值稅申報(bào)表中,看哪塊?我賬稅一致核查時(shí)候,發(fā)現(xiàn)我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和稅務(wù)局申報(bào)表一致,但是未交增值稅咋多出來(lái)12.55啊,就是對(duì)不上
答: 你好,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
申報(bào)增值稅時(shí),稅控服務(wù)費(fèi)減免,只填了增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,沒(méi)填增值稅附表4,然后申報(bào)成功了,這個(gè)要去稅務(wù)局更正申報(bào)嗎
答: 你好,最好是更正申報(bào),你看下在電子稅務(wù)局里面能更正吧?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,收到稅局個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還時(shí), 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎樣填增值稅申報(bào)表
答: 填寫(xiě)在增值稅附表一6%未開(kāi)票收入里面。
6月有異地預(yù)交,6月增值稅申報(bào)時(shí)申報(bào)了增值稅一般納稅人表,和增值稅預(yù)交表,現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)顯示欠稅,是什么情況?
增值稅申報(bào)表中應(yīng)交增值稅比賬上多0.02元怎么辦,附加稅按照賬上的應(yīng)交稅費(fèi)填寫(xiě)還是增值稅申報(bào)表中的填寫(xiě)?
#提問(wèn)#老師,本月要申報(bào)2月份的增值稅,稅務(wù)局增值稅申報(bào)中,增值稅申報(bào)表四中稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)期末有余額,怎么辦?。?/a>
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅在《增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里


畫(huà)筆 追問(wèn)
2018-12-21 15:50
宋生老師 解答
2018-12-21 15:50
畫(huà)筆 追問(wèn)
2018-12-21 15:57
宋生老師 解答
2018-12-21 15:59