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出口退稅申報(bào)上匯率填錯(cuò),和增值稅申報(bào)表出口銷售額不一致,怎么處理
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2020-01-10
老師,我進(jìn)入一個(gè)高新技術(shù)企業(yè), 3月銷售中設(shè)計(jì)軟件即征即退, 這軟件已經(jīng)備案過的, 請問老師, 是不是增值稅納稅申報(bào)表中我填寫好了即征即退的數(shù)額,當(dāng)月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個(gè)月稅務(wù)會(huì)自動(dòng)把軟件的10%退還到賬戶上啊, 其他地方不用單獨(dú)申請退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的,申報(bào)增值稅時(shí)我們在退稅系統(tǒng)里面認(rèn)證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來,退的稅百分之13我要在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來呢
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2019-01-15
老師好我是小規(guī)模納稅人,園林綠化企業(yè),免增值稅,上個(gè)月增值稅普票開了六萬多,增值稅申報(bào)表怎么填呢
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2019-07-01
老師 我們是林木業(yè) 個(gè)體戶小規(guī)模 增值稅稅率為免稅 我在申報(bào)增值稅時(shí) 增值稅附列表填第1行還是第6行
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2020-04-04
老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi), 與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里,也有一個(gè)購買稅控盤的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
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2021-05-12
老師,我們公司享受增值稅即征即退,這個(gè)月申報(bào)時(shí)又可以享受先進(jìn)制造業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)5%扣除,我填申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)5%加計(jì)抵減的增值稅額填入表4第7行,是這樣嗎?
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2024-05-13
?老師,申報(bào)增值稅時(shí),報(bào)表中有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可是我還沒收到負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致賬務(wù)和申報(bào)表應(yīng)納增稅稅不符,怎么處理
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2018-11-12
老師,物流運(yùn)輸行業(yè)一般納稅人增值稅申報(bào)表中的營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表怎么填
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2019-04-15
營改增后房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅如何清算和申報(bào)表怎樣填寫?
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2016-07-30
老師,我們是私募基金公司,產(chǎn)品在別處托管,按照季度給發(fā)增值稅納稅申報(bào)表 1、增值稅在哪里填寫 2、二季度三季度都沒稅務(wù)申報(bào)繳納,可以四季度按照年度金額申報(bào)嗎
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2020-01-13
就是手工填寫增值稅一般納稅人申報(bào)表零申報(bào) 都是零, 主表有哪些數(shù)據(jù)是自動(dòng)跳出來的
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2017-07-06
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報(bào)表上的年終銷售額與所得稅申報(bào)表上的主營業(yè)務(wù)收入是否相等
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2020-07-28
增值稅申報(bào)表:出口免抵退已經(jīng)申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物,因?yàn)槭窃诟奖碜詣?dòng)跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物? 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶十月開了機(jī)打發(fā)票,也申請稅盤開了普票,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表是填寫普票的數(shù)嗎?那印花稅呢,是機(jī)打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請問如何在網(wǎng)上電子稅務(wù)局查詢以前年度的增值稅申報(bào)表
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2019-09-12
5月份代開發(fā)票含稅1000元,其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報(bào),增值稅申報(bào)表提示免稅,如果對方抵扣了,這邊又申報(bào)免稅有什么影響?怎么處理比較妥當(dāng)?
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2020-07-11
老師,小規(guī)模代開普票,增值稅申報(bào)表填哪里? 代開水電普通發(fā)票
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2019-07-08
請問老師第三季度有未開票收入 第三季度未填入增值稅申報(bào)表但填入了所得稅的營業(yè)收入了 第四季度才發(fā)現(xiàn) 這種情況怎么辦
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2022-01-17
老師增值稅申報(bào)表里銷售額是按1%計(jì)算的不含稅收入,但稅金的免稅額是按3%計(jì)算的,這個(gè)差額怎么做賬
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2021-04-03