老師,我進入一個高新技術企業(yè), 3月銷售中設計軟件即征即退, 這軟件已經備案過的, 請問老師, 是不是增值稅納稅申報表中我填寫好了即征即退的數(shù)額,當月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個月稅務會自動把軟件的10%退還到賬戶上啊, 其他地方不用單獨申請退稅了吧
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于2022-04-14 21:28 發(fā)布 ??697次瀏覽
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丁小丁老師
職稱: 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
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增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內根據相關稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報表,主要用于納稅人申報當期應納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務機關核實納稅人當期應納稅款額。
申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時,需要先填寫抵減項目欄,具體來說,首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應納稅額,然后在進項稅額抵減欄填寫本期可抵減進項稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應納稅額減去可抵減進項稅額的差額。
此外,根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應當在報送稅務機關指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時,提交適當?shù)臅嫔暾垼暾垥鴳敯{稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應的證據等內容。
拓展知識:增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應納稅額多出部分,經稅務機關審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19

您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據。
2017-11-22 21:16:32

你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉到15行
2018-10-09 12:35:20

你好,同學。
是的,先申報即征即退部分,然后再按一般納稅 人主表申報處理的。
2020-05-18 18:36:18

您好!不是的,這個是要自己申請即征即退的,不是系統(tǒng)自動退的
2022-04-14 23:24:53
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