
只做出口的,申報(bào)增值稅時(shí)我們在退稅系統(tǒng)里面認(rèn)證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來,退的稅百分之13我要在增值稅申報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出來呢
答: 如果是貿(mào)易公司,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和退稅都不用在申報(bào)表體現(xiàn)
舉例:增值稅網(wǎng)上認(rèn)證是100,增值稅申報(bào)表多申報(bào)了50(變成150) 財(cái)務(wù)賬面是100 本期認(rèn)證90 增值稅本期該如何申報(bào)?90-50 申報(bào)40嗎?
答: 網(wǎng)上認(rèn)證100,增值稅申報(bào)150,就是填寫第2項(xiàng)是100,第3項(xiàng)是50,必須前期有認(rèn)證的沒有抵扣的數(shù)據(jù)。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)與發(fā)票勾選認(rèn)證有關(guān)系嗎?未認(rèn)證的發(fā)票是不是等于未申報(bào)增值稅?
答: 您好!這個(gè)是有的。未認(rèn)證,就不能抵扣,不在增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)


嗯哼 追問
2019-01-15 13:51
三寶老師 解答
2019-01-15 13:52
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2019-01-15 13:55
三寶老師 解答
2019-01-15 13:58