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你好,已認證的進項稅額,當期已認證,也已在增值稅申報表抵扣了當期的增值稅,這要做什么分錄嗎
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2021-10-21
是小規(guī)模查賬征收的企業(yè),填寫增值稅申報表的時候本期數(shù)指的是當月的數(shù)據(jù)還是一個季度的數(shù)據(jù)
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2017-04-01
您好老師,城建稅的計提依據(jù)是增值稅免抵稅額,我理解增值稅免抵稅額=本期增值稅免抵退稅額-本期應退稅額,但是我們單位之前會計不是這么計算的,我從增值稅申報表里面沒算出來她計算的數(shù)據(jù)?
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2024-08-22
老師您好,想問下增值稅申報表種期末未交稅額與本期應補稅額不一致怎么辦?有預繳稅額重申報了上月增值稅,也沒有顯示欠稅
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2021-12-07
老師好 請問一下增值稅納稅申報表24行期初未繳納稅額為上月32行期末未繳納稅額(多繳為負數(shù))但是這個月申報時期初未繳數(shù)字不對,手動也修改不了申報失敗該怎么辦?上個月的期末未繳稅額可以申請退稅嗎?網(wǎng)上該如何操作?
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2020-05-13
1月出口的貨物,我2月在報1月稅的時候在增值稅納稅申報表填報了。現(xiàn)在9月份我申請退稅,登錄的所屬期是1月還是8月
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2019-09-06
你好,我在進行小規(guī)模季度申報時,提示未達起征點,那要如果填寫增值稅納稅申報表
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2019-07-02
小規(guī)模企業(yè)季度申報時,“增值稅納稅申報表附列資料”中“本期發(fā)生額”是填哪個金額的?是“小規(guī)模納稅申報表”中的哪個數(shù)據(jù)呀?(前提是季度銷售額不滿9萬)
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2018-01-11
公司是住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人,自行開具增值稅專用發(fā)票時應如何填寫申報表?
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2017-06-04
增值稅減免稅申報明細表,免稅項目,免征增值稅項目銷售額是填含稅還是不含稅的?
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2020-03-18
老師,增值稅附表二,本期認證相符的增值稅專用發(fā)票,這個是申報系統(tǒng)自動獲取的嗎
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2020-07-10
小規(guī)模季報,二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時間 增值稅申報表如果報了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場所租賃費,開票認證后掛賬,后因票據(jù)錯誤予以退回,稅務系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報表與賬面進銷項差異,麻煩老師這個怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯3%的稅率給客戶,應是開13%,當時7月申報稅時客戶才發(fā)現(xiàn)開錯,所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報表和月度統(tǒng)計表有一些出入,那我是按照申報表的數(shù)據(jù)對賬,還是以月度統(tǒng)計表來對賬?
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2021-03-22
老師,增值稅申報表進項稅額抵扣了銷項稅額,但是賬里沒有做處理,期末進項稅額和賬里的進項稅不一致,這樣填報可以嗎?
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2022-05-05
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè),沒有進項票,不去辦理退稅可以嗎 稅務局會因為你不退稅找你嗎?有人說不退就轉(zhuǎn)內(nèi)銷 我沒有進項專票,稅務局應該不會找吧 只做免稅處理就行吧,增值稅申報表上,我是填在免稅銷售額那,還是填到出口退免稅那呢?
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2022-04-02
請問增值稅申報表的減免稅額怎么填寫,您看我填寫的對嗎
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2021-04-08
我們是小規(guī)模企業(yè)代開的增值稅專屬發(fā)票和稅控開具的普通發(fā)票都填了還有其他收入應該填到增值稅申報表的什么位置呢?請指教謝謝!
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2020-01-10
個稅退稅返回,增值稅申報附表填了,主表怎么填,填哪里, 6%的服務費專票,附表1自動生成了,主表怎么填,都不填嗎?填哪里,主表第一欄只有銷售貨物,銷售勞務,納稅調(diào)整
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2020-12-04