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想咨詢模具制造企業(yè)成本管理的方法,成本怎么核算的
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2019-07-21
老師,匯算清繳18年有虧損,今年19年有盈利,企業(yè)所得稅申報時,會自動扣減去年虧損部分嗎?還是得找稅管員走程序?
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2019-10-10
請問一下,18年、19年匯算清繳退回所得稅的會計處理是如何做的 是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2021-01-11
企業(yè)籌建期,無收入,發(fā)生廣告宣傳費(fèi),所得稅匯算清繳時如何處理?是否可以全額扣除?
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2019-04-26
老師你好,我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補(bǔ)繳一點稅款、賬務(wù)處理需要做嗎?
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2023-10-12
個人的稅分錄錯了,要怎么改,借:管理費(fèi)用工資,貸:應(yīng)付工資,貸:個人所得稅 匯算清繳金額不對,管理費(fèi)用工資比應(yīng)付工資大,要怎么調(diào)分錄
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2023-03-19
老師,之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?4、2017年會計賬計入管理費(fèi)用各個明細(xì)科目了,那2017年匯算清繳我就按正常申報,不按籌建期申報,可以吧?4、雖然按籌建期填報以后可以彌補(bǔ)虧損,不按籌建期填報5年后就不能彌補(bǔ),但2016、2017的會計賬已形成,我以上做法對嗎?5、沒有收入的招待費(fèi)應(yīng)該是全額調(diào)增吧?我看有的說是40%調(diào)增,有的是全額調(diào)增,究竟哪一個對?6、以上說法如果不對,有更好的意見嗎?
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2018-03-20
如果會計賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零,這句話對嗎?
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2018-03-20
老師,小規(guī)模納稅人,專管員要求單位員工張三做2020年度個人所得稅匯算清繳,但是由于張三已經(jīng)離職,并不配合做個人年度匯算清繳,2020年度累計工資16403元,如果年度匯算清繳需要納稅調(diào)增,需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅?
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2021-05-18
老師好! 請問房東去稅局代開物業(yè)管理費(fèi)用,不要交個人所得稅的稅法依據(jù)是什么?
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2023-09-10
到了國家規(guī)定的時間5底之前清算企業(yè)所得稅,但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項目,怎么做企業(yè)匯算清繳呢?
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2018-05-30
我籌建期原來2016年填報匯算清繳這樣做對不對?會計賬管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-50萬(其中招待費(fèi)20萬),財務(wù)費(fèi)用2萬,會計利潤-52萬,匯算清繳填報:納稅調(diào)增52萬,調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會計賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報對不對?如果不對,怎樣填報為好?
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
1/681
2018-03-20
老師,您好,麻煩幫我看看這個2020年年報匯算清繳的彌補(bǔ)以前年度表,自動生成的數(shù)是180多萬, 我看不懂,麻煩幫解一下,公司2020年需要繳納企業(yè)所得稅嗎, 實際還余有多少以前年度彌補(bǔ)的金額
6/136
2021-04-06
19年一季度企業(yè)所得稅是在18年匯算清繳之前報的,沒有彌補(bǔ)虧損,交了2000多的稅,19年匯算清繳,盈利7萬多,但是彌補(bǔ)虧損后,不用交稅,所以現(xiàn)在要退稅,聽說退稅專管員要來查賬,不知道這種情況怎么辦?
2/693
2020-05-27
公司21年底盈利,季報的時候需要繳納企業(yè)所得稅,16年公司有虧損,這個虧損只有在匯算清繳的時候才能彌補(bǔ)嗎?那年底季報多繳納的企業(yè)所得稅怎么處理?
2/442
2022-01-15
做了150w的技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免備案(增值稅) 就免了增值稅按書上說的 500w以內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 是免企業(yè)所得稅的 那么在匯算清繳的時候要不要做企業(yè)所得稅的優(yōu)惠備案呢還是直接上報的時候就自動減免了呢我是深圳的
2/938
2018-04-10
公司申報2022年度第四季度企業(yè)所得稅,按照60萬的收入來,暫估了45萬成本,按照15萬來納稅。2023年1月收到45萬成本票,匯算清繳的時候,可以把45萬成本算入2022年度申報中嘛?
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2023-01-07
您好,老師,請問5月份匯算清繳,補(bǔ)交企業(yè)所得稅,5月份在做4月份的賬時需要計提嗎?
1/824
2019-05-18
想要查詢?nèi)ツ昶髽I(yè)所得稅年度申報(匯算清繳)報表在哪里查
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2025-03-08