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老師,我之前做賬時把稅控設(shè)備560全額抵扣了,也做備案了,如果上個月應(yīng)交增值稅是1000元,但是實際扣款是1000-560=440.但是我賬上未交增值稅還有560,怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,分錄怎樣寫
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2016-12-05
老師好,我現(xiàn)在對賬,應(yīng)交增值稅余額照實際的少了36.2元,我應(yīng)該怎么調(diào)做什么分錄調(diào)一下賬。借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅36.42,貸:庫存現(xiàn)金36.42,行嗎,我剩余的增值稅余額為貸方就是可以抵扣的進項稅:100000,但賬上的是貸99963.58 ,找的好費勁,我可不可以這樣調(diào)一下就行
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2019-09-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅實際生活中用不用這個二級科目?
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2020-04-24
老師,我想問一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問題。 課程里說本月銷項稅大于進項稅就要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅 100元(貸方)。然后下月交納時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元 可是如果上個月進項稅還有結(jié)余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個月就不用做一下這筆分錄了 就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元
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2022-03-04
應(yīng)交增值稅–未交增值稅科目什么時候用,為什么要用這個科目?是和小規(guī)模和一般納稅人有關(guān)嗎?
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2019-12-05
有上期留抵和加計抵減的優(yōu)惠,怎么做會計分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-04-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅的賬務(wù)處理
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2019-08-07
沒有進項,只有銷項,還用做轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄嗎?
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2022-01-05
科目-轉(zhuǎn)出未交增值稅是哪種情況使用?如果進行賬務(wù)處理?
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2022-01-20
購買商品A不含稅金額393.81元,進項增值稅額51.19元;賣出商品A不含稅金額409.73元,銷項增值稅稅額53.27元,增值稅率為13%,所得稅稅率5%,應(yīng)交增值稅2.07元,附加稅0.25元。應(yīng)納稅額是不是409.73-393.81-0.25=15.67?應(yīng)交所得稅15.67*5%
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2024-04-16
你好老師,有個問題想要咨詢下你,我們是小規(guī)模,三個月做一次賬(一般都是4月初做賬),例如1-3月份這次需要繳納增值稅,是不是直接借:應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅 ―――貸:銀行存款就可以,附加稅呢,我是先計,可以在1-3月份賬里直接在繳納么
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2019-07-31
年末是必須把進項稅和銷項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?以前年度沒結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在怎么處理?
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2020-12-30
企業(yè)在第一季度已計提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅15000元,在4月份已完成申報增值稅工作,并在銀行繳交15000元的稅款。在4月份應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
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2019-05-14
外帳,抵扣發(fā)票認證抵扣后又被作廢,2月的進項,三月國稅通知已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出,補交了稅收那么我三月會計憑證要怎么做分錄。分錄如果是: 借:原材料等科目,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅務(wù)轉(zhuǎn)出) 那如果這批貨已經(jīng)也銷售出去了呢,增值稅發(fā)票也開了,這樣對于我之前銷售的貨物會有影響嗎?
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2016-05-27
老師,請問我購買了一臺幾百元的飲水機,開具了增值稅專票,做了辦公費的賬是不是這樣呢? 借 管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸 現(xiàn)金
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2021-09-01
當(dāng)期做賬但是沒有認證的進項發(fā)票還需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅么?
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2018-12-29
簡易計稅繳納增值稅,開具發(fā)票入賬,會計分錄貸方是“應(yīng)交稅費-未交增值稅”還是用“應(yīng)交稅費-簡易計稅-預(yù)交”
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2022-06-23
簡易征收的稅點需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2017-02-10
小規(guī)模計提增值稅是時候按規(guī)定是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,但是財務(wù)軟件上必須選到三級科目;三級科目選哪個合適?
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2017-03-28
老師買水產(chǎn)品送人,分錄:借庫存商品51376.15,進項稅4623.85,貸:應(yīng)付賬款56000。送人時:借銷售費用51376.15,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額4623.85,貸庫存商品56000。這樣做對嗎?請問我們不用開票是吧?做視同銷售?增值稅申報時怎么申報?填寫哪一欄?
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2025-04-25
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