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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-20 08:45

您好
這樣調(diào)整了您庫(kù)存現(xiàn)金能一致么?

小南 追問(wèn)

2019-09-20 08:46

不一致

小南 追問(wèn)

2019-09-20 08:46

那我應(yīng)該怎么處理這36.2

bamboo老師 解答

2019-09-20 08:47

這個(gè)要逐筆核對(duì) 要看是不是有發(fā)票稅款沒(méi)有錄入進(jìn)項(xiàng)稅額

小南 追問(wèn)

2019-09-20 08:48

好費(fèi)勁,去年就不對(duì),而且好多進(jìn)項(xiàng)

bamboo老師 解答

2019-09-20 08:48

一直是這個(gè)差額么

小南 追問(wèn)

2019-09-20 08:49

是啊

bamboo老師 解答

2019-09-20 08:49

那您從出現(xiàn)差額的第一個(gè)查找啊

小南 追問(wèn)

2019-09-20 08:50

哈哈,好吧,只能一筆一筆查唄,不能直接用什么科目調(diào)一下是嗎

bamboo老師 解答

2019-09-20 08:53

您從出現(xiàn)差額的第一個(gè)找就應(yīng)該能找出來(lái) 因?yàn)槟恢笔沁@個(gè)差額
沒(méi)有查明原因 不能直接這么隨意調(diào)整

小南 追問(wèn)

2019-09-20 08:55

若真查不到,怎么調(diào)

bamboo老師 解答

2019-09-20 08:56

那可以通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支科目

小南 追問(wèn)

2019-09-20 08:57

好的,謝謝老師,就是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅36.42,貸:營(yíng)業(yè)外收入36.42

bamboo老師 解答

2019-09-20 09:00

按照您前面那樣  是的

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你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
學(xué)員你好,每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
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