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老師你好!行政單位要求我們開物業(yè)費(fèi)發(fā)票,商品編碼是不是企業(yè)管理服務(wù)里面、其他企業(yè)管理服務(wù)
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2021-05-11
請問老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時(shí),借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
企業(yè)所得稅查帳征收和核定征收在帳務(wù)處理上有什么不同,公司是核定征收,沒有做帳,沒有相關(guān)報(bào)表,這樣可以不
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2018-05-21
相關(guān)稅費(fèi),發(fā)行費(fèi)用等,什么時(shí)候沖資盈利,什么時(shí)候入成本,什么時(shí)候管理費(fèi)用 謝謝
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2023-05-10
通行費(fèi),繳納的時(shí)候我做的是,借,管理費(fèi)用,貸:銀行存款。那我后來才勾選抵扣。分錄怎么做,才能充管理費(fèi)用
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2020-08-01
請問小規(guī)模納稅人在增值稅申報(bào)時(shí):減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開票時(shí)開電子專票時(shí),現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)按3%稅率開專票的銷售額填,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開專票1%的銷售額不計(jì)入該項(xiàng)對吧?開票時(shí)可以選擇按1%開,也可以按3%開?
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2024-05-31
請問:客戶收我公司的產(chǎn)品及增值稅專票(已抵扣),認(rèn)為產(chǎn)品有質(zhì)量問題,退貨,但不提供稅務(wù)局退貨信息,我公司無法開據(jù)紅字發(fā)票,該怎么做賬務(wù)處理?
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2019-12-18
水利建設(shè)基金分錄?是用稅金及附加還是用管理費(fèi)用?為什么同一個(gè)問題,會(huì)計(jì)問的老師兩種答案都有?
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2022-04-07
小規(guī)模納稅人季度收入不超過9萬免征增值稅,如果超過9萬是不是全額征收?還是按扣除9萬以后的部分征收???
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2019-01-03
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人,銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項(xiàng)目,這個(gè)是必須要選擇簡易辦法征收么
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2019-04-26
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費(fèi),并開了發(fā)票,增值稅本月要確認(rèn)稅費(fèi),企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-18
老師您好,那個(gè)土地使用稅的稅源信息采集是稅務(wù)征管員采集嗎
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2020-04-19
企業(yè)賬面92200.銀行對賬92800 1.3日銷售商品,價(jià)20000元,增值稅2600商品發(fā)出,購貨方未付 2.9日,企業(yè)存入銀行一張轉(zhuǎn)賬支票,20000銀行未入賬 3采購材料,銀行轉(zhuǎn)賬支付貨款5000,銀,企均已入賬 4.銀行收取利息400企業(yè)未收到通知 5銀行代企業(yè)收到應(yīng)收款19000企業(yè)尚未收到入賬 6企業(yè)開轉(zhuǎn)賬支票金額2000.持票單位尚未到銀行辦理手續(xù)
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2023-04-17
您好,老師。請問,收到一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,收款人,復(fù)核,開票人,三項(xiàng)都填了管理員,此發(fā)票可收嗎?
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2020-06-10
我想問的是認(rèn)定為一般納稅人是不是80萬的標(biāo)準(zhǔn),是根據(jù)增值稅發(fā)票來認(rèn)定,還是稅務(wù)局根據(jù)增值稅和建安發(fā)票的總額來認(rèn)定,我們是增值稅核定征收企業(yè)
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2015-11-24
2016年12月發(fā)生的低于3萬的收入,免征增值稅,然后自然也免征營業(yè)稅金及附加,那要不要在在12月份計(jì)提增值稅和營業(yè)稅金呢? 計(jì)提后,在1月份申報(bào)時(shí),就可以有免征增值稅的申報(bào)表,以此將免征的稅拿來做營業(yè)外收入,可是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,2016年12月計(jì)提的營業(yè)稅金及附加,會(huì)沖抵收入,然后降低企業(yè)所得稅,感覺這個(gè)稅金都是虛的,到最后伴隨著增值稅的免征,它也免征,即沒有發(fā)生過,還拿來抵稅,這個(gè)該計(jì)提?
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2017-07-11
老師好,我們申報(bào)增值稅時(shí)確認(rèn)了個(gè)未開票收入,繳納了增值稅,我在做賬務(wù)處理時(shí),是借:未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?
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2022-01-07
沒有收入,不需要交稅的是不是啊
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2019-01-17
開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票。然后公司對公賬戶扣繳了稅費(fèi)80元。這個(gè)分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款還是:借:管理費(fèi)用——稅金 貸:銀行存款
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2018-12-28
老師您好! 我們是一般納稅人,簡易計(jì)稅,差額征稅。 1、問下印花稅現(xiàn)在是減半征收嗎? 2、增值稅附稅減半征收嗎?
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2019-05-10
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