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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-28 11:05

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

追問

2018-12-28 11:23

老師,應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額。那什么情況下貸方會(huì)記入?分錄是怎么樣的呢?應(yīng)交稅費(fèi)后面是結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?

maize老師 解答

2018-12-28 11:28

你確認(rèn)收入的時(shí)候沒做借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?

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您好,可以這樣做的,報(bào)稅的時(shí)候,就需要抵扣的就勾選認(rèn)證抵扣,然后進(jìn)增值稅申報(bào)表附表二的本期認(rèn)證相符且本期抵扣的欄次
2019-11-09 20:30:24
你好,明細(xì)是開辦費(fèi) 是進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-01-04 16:20:51
可以吧題目具體發(fā)上來嗎??一般納稅人取得專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
2016-08-20 17:58:50
您好,您的做法是正確的
2019-08-06 11:41:18
您好!可以的。
2017-04-17 14:24:07
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