
員工當(dāng)月報銷采購費(fèi)用113,但增值稅專用發(fā)票下個月才能提供。1、賬務(wù)是不是應(yīng)該這樣處理 當(dāng)月做付款憑證,借:管理費(fèi)用 113 貸:銀行存款 113. 下月收到發(fā)票時在月底做記賬憑證:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)13 貸:管理費(fèi)用 13?2、這筆業(yè)務(wù)在報稅的時候需要注意什么?
答: 您好,可以這樣做的,報稅的時候,就需要抵扣的就勾選認(rèn)證抵扣,然后進(jìn)增值稅申報表附表二的本期認(rèn)證相符且本期抵扣的欄次
我們新成立,租了一個辦公室,已經(jīng)取得了增值稅專用發(fā)票,我做分錄的時候,是不是做,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)(還是要寫房租?) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(這個是要留抵稅,要不要設(shè)三級科目?)貸:庫存現(xiàn)金
答: 你好,明細(xì)是開辦費(fèi) 是進(jìn)項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,7月賬戶上轉(zhuǎn)了認(rèn)證費(fèi)17870 分錄已做,借:管理費(fèi)用17870 貸:銀行存款17870 8.6收到發(fā)票是增值稅專用發(fā)票17870,8月我怎么做。是不是沖一筆 借:管理費(fèi)用-17870 貸:銀行存款-17870 在做一筆借:管理費(fèi)用16858.49 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項1011.51 貸:銀行存款 17870
答: 您好,您的做法是正確的


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2020-01-15 20:33
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2020-01-15 21:07
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2020-01-15 21:08