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未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別?單位繳納增值稅直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 昨天在實(shí)操看到的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-08-23
計(jì)提本月應(yīng)交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅解讀這筆分錄
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2019-01-03
根據(jù)\"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅\"科目差值,根據(jù)\"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅\"科目差值,轉(zhuǎn)入\"應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅\"科目借或貸這句不是很明白轉(zhuǎn)出未交增值稅的差值我如何判斷它在借還是貸方
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2018-01-18
1、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結(jié)平嗎?2、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目嗎 還是 應(yīng)交稅金-未交增值稅?
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2018-01-27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 261441.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 41480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 1050 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47 貸:銀行存款11089.47,上月進(jìn)行留抵207822.13,這分錄對(duì)不對(duì)
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2016-10-26
老師一般納稅人—增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理: @銷項(xiàng)稅>進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 @銷項(xiàng)稅<或者=進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候我的分錄怎么做?
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2021-08-08
老師好,麻煩問(wèn)一下結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時(shí),我這樣做分錄合適著沒(méi):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2021-06-03
現(xiàn)在出口退稅 出口的利潤(rùn)有多大 出口的利趣算 出口的利潤(rùn)怎么算
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2019-07-15
您好!我公司是一般納稅人,11月還沒(méi)有扣繳 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅¥5453.57 12月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額¥3722.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅¥15964.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額¥19686.84 請(qǐng)問(wèn):12月計(jì)提增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄??? 第1:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅¥15964.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅¥15964.76 第2:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅¥10511.19 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅¥5453.57 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅¥15964.76 圖如下:
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2020-04-24
營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍需要增加一項(xiàng)進(jìn)出口貿(mào)易,股東會(huì)決議怎么寫(xiě)?
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2019-12-24
進(jìn)口原材料12月預(yù)繳增值稅分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣) 貸:銀行 ,1月份收到原材料發(fā)票入庫(kù)并當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)也抵扣了,那這分錄要怎么做的?
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2019-03-21
老師,有一個(gè)點(diǎn)我很糾結(jié),關(guān)于免抵退,賬上是做其他應(yīng)收款-出口退稅30024.39,而增值稅納稅申報(bào)表上“免、抵、退應(yīng)退稅額”這欄答案是0,不是填30024.39嗎?
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2019-09-25
老師一般納稅人進(jìn)口貨物稅率都是13%嗎,沒(méi)有其他特殊情況是別的稅率是嗎?有沒(méi)有2019年4.1號(hào)以后的發(fā)生應(yīng)稅行為的增值稅稅率表格?
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2019-06-29
關(guān)于以前年度購(gòu)買(mǎi)的進(jìn)口軟件,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做代扣代繳,今年我們被查補(bǔ)交了增值稅。所得稅,請(qǐng)問(wèn)這塊如何做分錄喃?報(bào)稅又該如何處理喃?
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2017-12-13
老師,我們是出口摩托車了,本月外購(gòu)了兩臺(tái)叉車送給客戶,做的免稅報(bào)關(guān),后期不會(huì)開(kāi)發(fā)票,供應(yīng)商開(kāi)的增值稅專票,這種我應(yīng)該怎么做賬呢
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2019-05-30
收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),分錄怎么做?票上有完稅價(jià)格和稅款金額。繳款單位有本公司名稱和另外一家貿(mào)易公司名稱,具體分錄怎么做?
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2019-03-05
我公司4月出口了一筆業(yè)務(wù),當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)具國(guó)內(nèi)的銷售發(fā)票,但已經(jīng)在4月增值稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)了銷售額,這個(gè)需要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎,怎么補(bǔ)開(kāi)
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2020-07-30
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)村戶口的農(nóng)民去稅務(wù)局領(lǐng)取農(nóng)產(chǎn)品13%的增值稅專票回來(lái)供銷售農(nóng)產(chǎn)品后開(kāi)具給一般納稅人,票面信息是怎樣的?對(duì)收款有沒(méi)要求?
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2021-11-17
增值稅專票取得了,但是沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票,到底用哪個(gè)科目,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ?前后講的不一致,不知道是口誤還是咋的
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2018-08-03
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司4月份有出口貨物,5月份開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候,附表一的這個(gè)免抵退的金額是手填的還是系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)的?
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2020-06-05