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之前原材料有暫估,后面購進(jìn)后沖暫估,可是沖完暫估數(shù)量還有1萬多,庫存金額卻只有幾十,請問這種情況是哪里出問題了?我核對了沖的數(shù)量和金額都沒錯,是不是問題在單價上?期末結(jié)存單價是怎么算的?期初 本期購入-本期發(fā)出,期末數(shù)為負(fù)數(shù)就以次數(shù)量,金額做暫估入賬。次月有購入但是不足沖暫估,那次月的發(fā)出單價和存貨單價分別怎么算呢
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2017-06-16
請問老師,我去年做的暫估入賬,今年才收到發(fā)票,收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)暫估高了10000萬,我今年應(yīng)該怎么做分錄??!
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2020-04-16
個轉(zhuǎn)企后成為新的公司,要把一批固定資產(chǎn)和存貨從個體戶轉(zhuǎn)到新公司,找評估所評估入賬,這個收費(fèi)是怎樣的呀
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2020-02-11
老師你好:我單位原固定資產(chǎn)300萬因折捍原因評估增值達(dá)1500萬,與開發(fā)商進(jìn)行房子調(diào)換房子,請問增值部分要什么稅?
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2021-09-18
計劃成本下材料每千克計劃單價為41,原材料期初為55000,其中包括八月末暫估入賬的2400元的材料,計劃成本原材料期初為20000元, 上月采購的材料驗(yàn)收入庫數(shù)量為500的分錄這么寫
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2023-03-22
老師你好,購買原材料,收到貨時,未收到發(fā)票及未付款,當(dāng)時根據(jù)入庫單,借:原材料 貸:應(yīng)付暫估款,現(xiàn)在收到增值稅專用發(fā)票上原材料與入庫時不符,并已付款,該如何入賬
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2021-09-07
18年12月會計做賬暫估材料入庫,借:原材料,貸:預(yù)付賬款-A公司 預(yù)收賬款-A公司,現(xiàn)在19年1月份確認(rèn)收到材料并且支付尾款,A公司一次開出發(fā)票給我們,要如何做分錄
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2019-03-08
20年12月暫估20萬, 分錄:借主營業(yè)務(wù)成本一暫估20萬 貸:其他應(yīng)付款-法人20萬 21年5月收到發(fā)票18萬, 做沖銷分錄: 借主營業(yè)務(wù)成本一暫估-20萬 貸:其他應(yīng)付款-法人-20萬 再做收到發(fā)票分錄: 借主營業(yè)務(wù)成本一 18萬 貸:其他應(yīng)付款-法人 18萬 匯算清繳調(diào)增了沒到賬的兩萬,交了企業(yè)所得稅(不討論匯算時候的企業(yè)所得稅,只討論這兩萬) 但這是20年的暫估,在21年沖銷,2萬的差額雖然在所得稅匯算清繳的時候調(diào)增了,但賬務(wù)上已經(jīng)影響了今年的成本(沖銷20萬,實(shí)際收到18萬,有2萬差額),這兩萬要做處理么
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2021-07-13
11月份開了20萬發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票12月初才會到。做賬時暫估,增值稅是按照17個點(diǎn)繳納,暫估的原材料可以轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?企業(yè)所得稅可以抵減暫估的原材料成本嗎
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2017-11-29
如果購入材料沒有發(fā)票,暫估入賬。然后把暫估入賬的材料銷售了,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本。發(fā)票到后,發(fā)現(xiàn)暫估價和實(shí)際價格不一樣,那么上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本需要調(diào)整嗎?
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2018-04-06
公司開出30萬的材料票,進(jìn)項(xiàng)的票還沒有開,下月才能開給我們,這樣的話我就得暫估入庫了,暫估的數(shù)量需要跟開出發(fā)票的數(shù)量一致嗎?還是把所有實(shí)際到的貨都暫估
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2019-01-30
現(xiàn)在呢,有個情況是,這個企業(yè)的暫估從2012開始就一直暫估,然后慢慢沖掉,匯算清繳也不調(diào)增,也看不明白了。暫估和沖掉都不一樣的。如果做稅審報告的話,咋轉(zhuǎn)移風(fēng)險啊。
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2019-03-25
老師好!公司股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)局要求進(jìn)行資產(chǎn)評估?,F(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行完資產(chǎn)評估報告,請問老師在稅務(wù)網(wǎng)站上都需要上傳資產(chǎn)評估哪些文件,老師請指教一下?謝謝!
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2025-07-19
16年11月份有張原材料進(jìn)項(xiàng)票沒認(rèn)證也沒入賬,17年1月份外賬利潤太高,能不能根據(jù)這張發(fā)票先暫估入賬,把單價估高點(diǎn)兒調(diào)解成本,等2月份證認(rèn)入賬時再沖暫估?
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2017-02-17
公司評估報告今年六月初才出來,評估到去年年底,但是稅務(wù)局申報一直都在申報,到上個月了,而且網(wǎng)上申報跟評估報告上有很大出入,下個月申報應(yīng)該根據(jù)哪個申報呢?
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2017-06-28
公司之前沒有固定資產(chǎn)的發(fā)票和單據(jù)入賬,前期建設(shè)是支付的費(fèi)用都是老板私人支付的,現(xiàn)在請評估公司評估了固定資產(chǎn)價值300萬,應(yīng)該怎么做分錄?評估費(fèi)怎么入賬?
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2020-04-22
之前暫估了一個材料 我估價是30000 然后我按30000在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本 然后我下個月收到了票 價格是28000 我紅沖了之前暫估 然后我應(yīng)該去調(diào)整我的主營業(yè)務(wù)成本 請問如何調(diào)整?
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2017-10-10
14.下列各項(xiàng)審計工作中,注冊會計師不能利用內(nèi)部審計工作的有( )。 A.評估重大錯報風(fēng)險 B.確定重要性水平 C.確定控制測試的樣本規(guī)模 D.評估會計政策和會計估計
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2024-02-07
老師,請問今年做的暫估材料在今年12月31日前還開不了進(jìn)項(xiàng)票,該怎么處理?在2018年交年報前收到發(fā)票可不可以?
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2017-12-24
老師好,我司2019年11月支付清關(guān)代理費(fèi),未收到發(fā)票,做的暫估入賬,當(dāng)月銷貨一并結(jié)轉(zhuǎn)了成本, 2020年1月收到發(fā)票,做沖紅處理嗎?
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2020-02-13