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老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表上面有本期免稅額,當(dāng)期不用交稅。我當(dāng)月做賬的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2021-04-23
老師,增值稅申報(bào)表與應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的,學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎??
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2019-04-17
小規(guī)模納稅企業(yè),交的稅控服務(wù)費(fèi)上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒(méi)有抵扣完本季度應(yīng)交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應(yīng)扣1622.01我做兩步分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅103.22 貸:管理費(fèi)用103.22借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅1622.01 貸:銀行存款1622.01您看對(duì)嗎
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2019-02-23
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
老師,稅控盤服務(wù)費(fèi)抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?怎么做分錄。交費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金。抵減時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款,但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄?
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2019-10-27
建筑工程項(xiàng)目在外地已預(yù)交2%的增值稅,后面在公司開(kāi)已預(yù)交的票增值稅9%的給甲方,請(qǐng)問(wèn)這已預(yù)交的2%可以抵扣的嗎?是不是再開(kāi)票已預(yù)交部分只需再交7%的增值稅就可以了?
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2020-05-14
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅是不是收益和損失寫(xiě)反了收益是借:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅貸:投資收益 損失是借:投資收益貸:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
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2018-04-09
一般納稅人增值稅分錄下面的這個(gè)流程對(duì)不呢?每步的分錄對(duì)嗎?  及各明細(xì)科目用得對(duì)嗎,請(qǐng)給出權(quán)威回復(fù) 1、發(fā)生收入時(shí):   借:銀行存款1170   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 170   2、購(gòu)進(jìn)物料時(shí)   借:原材料500   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額85   貸:銀行存款585    3、如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅85全認(rèn)證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額170   貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)
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2017-04-11
問(wèn)的是國(guó)稅是定稅910,地稅的個(gè)稅怎么計(jì)算
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2017-08-15
老師,請(qǐng)問(wèn)您有運(yùn)輸企業(yè)的稅務(wù)政策措施嗎?
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2019-06-28
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)承擔(dān)什么類型的稅?比例多少
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2020-06-27
上月多計(jì)提增值稅,實(shí)繳增值稅沒(méi)錯(cuò),造成上月未見(jiàn)增值稅貸方有余額,下個(gè)月沖回,借:銷項(xiàng) 貸主營(yíng)。然后之后銷項(xiàng)還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?還是說(shuō)應(yīng)該其他分錄做法?
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2019-07-31
老師好,我在網(wǎng)上看到說(shuō)期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,那如果我本月進(jìn)項(xiàng)加預(yù)繳剛好抵扣銷項(xiàng),不用繳稅了,我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開(kāi)票的,那做會(huì)計(jì)分錄時(shí)候,應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長(zhǎng)稅呢?
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2017-08-02
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開(kāi)具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)多開(kāi)一張發(fā)票,導(dǎo)致購(gòu)買方前期已認(rèn)證,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄如下(煩請(qǐng)老師指導(dǎo)是否正確): 購(gòu)進(jìn): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 紅字: 借:庫(kù)存商品(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2019-07-04
如果銷項(xiàng)50多萬(wàn),申報(bào)增值稅一般需要多少交多少增值稅
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2019-01-21
報(bào)表應(yīng)交增值稅額跟申報(bào)系統(tǒng)增值稅額有差異,怎么調(diào)整?
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2020-01-14
每個(gè)月增值稅下的簡(jiǎn)易計(jì)稅,需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面不
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2019-04-16
老師增值稅主表25行中的數(shù)字是指上期已交的增值稅嗎
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2021-03-09