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一般納稅人增值稅分錄下面的這個(gè)流程對(duì)不呢?每步的分錄對(duì)嗎?  及各明細(xì)科目用得對(duì)嗎,請(qǐng)給出權(quán)威回復(fù) 1、發(fā)生收入時(shí):   借:銀行存款1170   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額 170   2、購(gòu)進(jìn)物料時(shí)   借:原材料500   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額85   貸:銀行存款585    3、如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅85全認(rèn)證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額170   貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)
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2017-04-11
一般納稅人,關(guān)于增值稅,月末步驟有哪些? 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計(jì)提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎?為什么網(wǎng)上查的,有的沒(méi)有第一個(gè)步驟,有的沒(méi)有最后一個(gè)步驟? 到底是哪些步驟? 請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師回答。
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2020-08-04
公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 增值稅是當(dāng)月上交上月增值稅的,可以不設(shè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”嗎? 我的增值稅全套做下來(lái)的分錄是1.借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 2.借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅 3.借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 4如果月末銷(xiāo)項(xiàng)稅有貸方余額.借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸銀行存款 增值稅賬全套下來(lái)是這樣的嗎
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2017-05-07
本季度增值稅達(dá)到免征條件,我是要計(jì)提借稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅,然后下月借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貨營(yíng)業(yè)外收入 還是可以本月直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入?
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2018-07-11
輔導(dǎo)期預(yù)繳增值稅不辦理退稅,能否直接沖抵后期未交增值稅?
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2022-01-12
10% 的預(yù)繳增值稅 是只能低10% 的稅款呢 還是本期的應(yīng)交增值稅都可以抵扣
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2019-01-07
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長(zhǎng)稅呢?
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2017-08-02
老師,稅點(diǎn)是3%的是不是都是小規(guī)模的啊
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2016-09-01
金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-01-09
老師,請(qǐng)問(wèn)下綠化工程有沒(méi)有減免稅項(xiàng)目
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2016-08-24
合同違約形成預(yù)計(jì)負(fù)債,計(jì)稅基礎(chǔ)是多少?
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2021-05-29
老師,新注冊(cè)一家銷(xiāo)售奢侈品的公司,需要交哪些稅?稅率是多少?是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人更省稅?
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2021-07-13
老師好,我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的,但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費(fèi)的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目?
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開(kāi)始建賬,但7月份以前有發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù),繳納了一筆增值稅,可以怎樣做分錄。我的軟件沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。
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2017-08-03
老師請(qǐng)問(wèn),我們公司今年有一些專(zhuān)票,我還沒(méi)有認(rèn)證,360天的有效期是到明年的3月份,我入賬的時(shí)候是入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),其中有一張發(fā)票是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,請(qǐng)問(wèn)我是要今年認(rèn)證完好,還是說(shuō)等到明年也可以,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在一直都還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),所以我今年都沒(méi)有認(rèn)證,如果我今年認(rèn)證了,那么2個(gè)月內(nèi)不抵扣就會(huì)形成待抵扣?我到底是認(rèn)證好還是不認(rèn)證 好先呢?
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2018-12-26
老師,好,5月份有筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這筆轉(zhuǎn)出是因?yàn)閷?duì)方給了票,我們就認(rèn)證抵扣了,但交易沒(méi)有發(fā)生就退票了,沒(méi)有記賬,只是申報(bào)時(shí)做了轉(zhuǎn)出,但現(xiàn)在賬上銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的余額計(jì)提未交增值稅時(shí)多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷(xiāo)項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)30,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20,報(bào)表6月實(shí)際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的20沒(méi)有真實(shí)交易,如何平賬,謝謝,急
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2018-06-20
老師,您好,此票從3月份開(kāi)始攤銷(xiāo)直到7月,應(yīng)該攤銷(xiāo)至2024.3.26,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額共63.65,8月份我準(zhǔn)備勾選此發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
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2023-07-18
有老師能解答我這個(gè)問(wèn)題嗎? 公司是小規(guī)模,開(kāi)票按3%開(kāi)了,后來(lái)講需要退稅,更正按1%來(lái)報(bào),像這種情況收入填寫(xiě)是按開(kāi)票3%的收入來(lái)填,還是按稅率1%倒推來(lái)算收入填在主表1、2行呢??2、借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入,做賬分錄是這樣嗎? 麻煩老師一一分開(kāi)對(duì)應(yīng)解答,謝謝
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2020-08-18
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2020-04-29
加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅扣除,請(qǐng)問(wèn)是在“應(yīng)交稅金—增值稅加計(jì)抵減稅額”中反映,還是在“應(yīng)交稅金—未交增值稅”賬戶(hù)中反映。
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2019-05-20