老師,好,5月份有筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這筆轉(zhuǎn)出是因?yàn)閷?duì)方給了票,我們就認(rèn)證抵扣了,但交易沒有發(fā)生就退票了,沒有記賬,只是申報(bào)時(shí)做了轉(zhuǎn)出,但現(xiàn)在賬上銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的余額計(jì)提未交增值稅時(shí)多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)30,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20,報(bào)表6月實(shí)際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的20沒有真實(shí)交易,如何平賬,謝謝,急
靜出智慧
于2018-06-20 09:53 發(fā)布 ??836次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-06-20 09:55
你好!轉(zhuǎn)出是20,你不是應(yīng)該交90嗎?
你補(bǔ)充做轉(zhuǎn)出的分錄
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借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37

你這個(gè)第一個(gè)分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒有增值稅應(yīng)納稅額的情況下是不需要做這個(gè)分錄的
2018-08-03 17:36:06

月末結(jié)轉(zhuǎn)是,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
2019-05-13 16:33:40

你好,你這上面反映是結(jié)轉(zhuǎn)90?
2020-02-12 23:11:29
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