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2019年做了分錄: 借 管理費(fèi)用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請問2020年要怎么做攤銷?
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2020-03-30
老師好!預(yù)付租金,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款、 預(yù)提租金,用預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目嗎?借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用。發(fā)票到再沖掉,借:預(yù)提費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 以上操作對嗎?
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2019-10-13
往來會計(jì)和費(fèi)用成本會計(jì)重合的部分應(yīng)該交給誰來做?比如一個(gè)職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款,來報(bào)銷就是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款這個(gè)第二筆分錄既屬于費(fèi)用又屬于往來會計(jì),這個(gè)應(yīng)該誰來做
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2021-12-17
給員工的開門紅 一人200, 必須走 應(yīng)付職工薪酬嗎分錄 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸銀行存款,這么做不行嗎必須要 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工新酬嗎
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2022-06-16
老師,如果這個(gè)月繳社保200,單位負(fù)擔(dān)150,個(gè)人負(fù)擔(dān)50,做分錄是不是先計(jì)提,借:管理費(fèi)用—社保150,貸:應(yīng)付工資150,然后當(dāng)月繳納社保,借:應(yīng)付工資150,借:其他應(yīng)收款—單位員工50,貸:銀行存款200,再然后收到員工個(gè)人承擔(dān)的社保,借:現(xiàn)金50,貸:其他應(yīng)收款—單位員工50,對嗎?
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2019-07-06
老師您好,公司旗下有兩個(gè)門店,總部發(fā)生的所有費(fèi)用月底需要門店分?jǐn)?,這個(gè)要怎么做賬呢?總部與門店都是獨(dú)立核算、單獨(dú)建賬,比如總部發(fā)生費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。門店承擔(dān)總部費(fèi)用,總部收到款項(xiàng),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。至始至終總部都沒有做其他應(yīng)收款-門店分錄可以嗎?
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2021-06-26
12月份有一筆分錄借管理費(fèi)用,貸銀行存款,當(dāng)時(shí)應(yīng)該借記其他應(yīng)收款,現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢?
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2017-02-14
預(yù)付全年租金24萬,以后每個(gè)月攤銷房租,會計(jì)分錄是: 借:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)240000 貸:銀行存款 240000 以后每月做: 借:管理費(fèi)用 房租 20000 貸:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)20000 這樣對嗎?
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2021-03-02
老師,我想請教一下就是公司給員工租房子當(dāng)宿舍,那收到票的分錄: 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 付款: 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款
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2023-05-18
請問老師,建筑行業(yè)的招待餐費(fèi)應(yīng)該計(jì)入工程施工中,還是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)中適合,因?yàn)閹讉€(gè)工地開工,無法區(qū)分是是哪個(gè)工地成本,以前的處理方式就開工的幾個(gè)工地平均分?jǐn)偅@種做法對嗎?
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2019-06-16
請問老師,我在10月30日收到報(bào)銷單,打款是在11月3日、我是將報(bào)銷單做賬在十月份,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 然后將報(bào)銷單附在后面。請問這樣做合理嗎。還是要將報(bào)銷單放在11月份跟銀行回單一起做
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2019-11-12
憑證中核銷培訓(xùn)的飛機(jī)票,借:管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸:銀行存款。審計(jì)建議
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2020-07-06
公司18年房租繳納給物業(yè)4萬元,當(dāng)時(shí)物業(yè)給開了收據(jù),當(dāng)年沒有入賬,由于消防問題物業(yè)停業(yè)開不了發(fā)票了,帳做在19年了:借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款。借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。這樣對嗎?不對應(yīng)該怎么做賬?謝謝
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2020-03-17
老師,你好,我們是普通貨物道路運(yùn)輸行業(yè),開的發(fā)票都是*運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi),進(jìn)項(xiàng)票是汽油費(fèi),汽油費(fèi)按理說應(yīng)該進(jìn)成本,現(xiàn)在全記入管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)了,還有一些好幾百張的車輛通行費(fèi)不是發(fā)票,也全記入車輛使用費(fèi)了?,F(xiàn)在感覺不太對,因?yàn)槭杖?00萬左右,成本很少,比例不匹配,管理費(fèi)用95萬左右(大部分都是汽油的和通行費(fèi))。這樣會出現(xiàn)什么問題嗎?應(yīng)該調(diào)嗎
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2019-09-28
老師請問銀行手續(xù)費(fèi),賬戶管理費(fèi),短信費(fèi),結(jié)算卡年費(fèi),電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用費(fèi)等是都計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)嗎?
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2016-11-15
老師你好,我想問一下,如果應(yīng)發(fā)工資是40000,社??鄢?000的話,分錄是不是借:管理費(fèi)用40000,貸:其他應(yīng)收款3000,銀行存款37000,對嗎?
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2020-06-08
收到退回多報(bào)差旅費(fèi)補(bǔ)貼會計(jì)分錄是借銀行存款貸管理費(fèi)用差旅費(fèi)紅字嘛?
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2019-08-29
這個(gè)社保減免的要怎么計(jì)提啊,之前我社保計(jì)提是直接借管理費(fèi)用,借其他應(yīng)收款,貸方銀行存款的;上個(gè)月是減免的,要怎么計(jì)提和做賬啊
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2020-05-16
2017年作以下分錄,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-差旅費(fèi) 10000 貸 :其他應(yīng)付款-小楊 10000。借:其他應(yīng)付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類科目。錢也報(bào)銷給了小楊?,F(xiàn)在是2018年,發(fā)現(xiàn)小楊是股東,不在公司任職,因此差旅費(fèi)不可以報(bào)銷。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務(wù)沖掉呢,現(xiàn)在是2018年,去調(diào)整2017年的分錄,完整的分錄么?
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2018-09-04
老師這張票怎么寫分錄,實(shí)際付款5625元,但是開票只開了5185元,車船稅440。是不是借:管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)5185,營業(yè)稅及附加是440,帶銀行存款。
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2021-04-08