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2015年購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)即用于免稅項(xiàng)目和應(yīng)稅項(xiàng)目,可以抵扣凈下水了嗎?
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2024-08-22
我們是蛋糕生產(chǎn)廠家,從養(yǎng)雞場(chǎng)買雞蛋,取得的免稅發(fā)票能扣計(jì)算抵扣嗎。
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2025-03-13
如果收到稅局出口退稅的這個(gè)通知,是不是這里面的免抵稅要交附加稅?
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2019-02-19
你好我是一般納稅人企業(yè)。購(gòu)回稅控盤,及抵免稅款會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝
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2021-03-20
老師你好!超市購(gòu)進(jìn)肉是9個(gè)點(diǎn)的稅,銷售是免稅的,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
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2020-05-17
合作社開具的免稅的苗木用到工程上,可以抵扣吧,如果能,怎么做分錄呀
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2018-06-23
有機(jī)肥銷售公司是一般納稅人,開出銷項(xiàng)普票是免稅,接收公司能抵稅嗎?
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2022-04-14
老師,小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在都是免稅了,是不是開出的專用發(fā)票稅率也是顯示免稅,我們?nèi)〉眠@樣的發(fā)票,也是沒辦法抵扣的,對(duì)不
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2022-06-21
老師,我們公司開出去的蔬菜是免稅發(fā)票,那我們收到的進(jìn)項(xiàng)蔬菜是不是也得是免稅的,就是自產(chǎn)自銷的可以抵扣的那種
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2025-03-27
抵減購(gòu)買金稅盤費(fèi)用,可以直接作,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款。貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免收入。不通過“遞延收益”科目嗎?
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2017-01-15
去年有筆減免稅330,這個(gè)是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━銷項(xiàng)稅額330 貸應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說系統(tǒng)確實(shí)是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
請(qǐng)問:12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請(qǐng)問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對(duì)嗎?就是說,這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個(gè)
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2020-01-06
購(gòu)買稅控系統(tǒng)的分錄已經(jīng)做完了,現(xiàn)在抵扣了,就是賬上減免稅款的借方還是580,都抵扣完了是不是不能有余額了
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2017-11-01
老師,你好!我想問一下小規(guī)模知識(shí)產(chǎn)權(quán)的差額征稅,如果本季度免稅,那本季度的差額成本可以留抵下月抵扣嗎?
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2020-08-03
外貿(mào)商業(yè)企業(yè),供應(yīng)商的增值稅專用發(fā)票是選擇“抵扣勾選”還是“免抵勾選”?運(yùn)輸?shù)脑鲋刀悓S冒l(fā)票呢?也該如何操作?
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2020-11-16
上期公司進(jìn)項(xiàng)留抵13000,本期沒有進(jìn)項(xiàng),只有一個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù),這樣可以嗎?
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2017-05-25
開辦期購(gòu)買的固定資產(chǎn)以及無形資產(chǎn)可以放在經(jīng)營(yíng)期進(jìn)行抵扣嗎
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2017-09-21
籌建期間一律計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi),是一次抵扣嗎?籌建期是多久呢
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2018-10-26
開票日期為20年的增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在還可以抵扣嗎?有效期多久?
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2021-09-03
支出打給個(gè)人,沒有發(fā)票,后期買其他發(fā)票來沖抵,前期應(yīng)該如何做賬
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2017-05-04